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为进一步规范我单位财务收支管理,强化内部监督,确保资金使用合规、透明,防范财务风险,依据相关规定,结合我单位实际工作需要,拟通过询价方式聘请具备合法资质、****点击查看事务所,对我单位的财务收支情况开展专项审计。现将有关事项公告如下:
一、项目基本情况
1.项目名称:****点击查看财务相关审计服务项目
2.审计范围及内容:
审计期间:2024年度
审计内容:包括但不限于采购人指定期间内财务收支的真实性、合法性、合规性;资金(含专项资金、日常经费)使用的规范性与效益性;财务管理制度执行及内控制度健全有效性;固定资产管理、债权债务核算等财务相关事项。
二、项目预算
报价限额:8000元
三、报价单位资质要求
1.具有独立法人资格,持有有效的营业执照,且经****点击查看事务所相关服务;
2.具备财政部门颁发的《****点击查看事务所执业证书》,且在有效期内;
3.近3年内无被财政部门、行业协会等监管机构处罚或列入失信名单的记录;
4.拟派项目团队核心人员(项目负责人、主审会计师)需具备注册会计师资格,且有3****点击查看事业单位或医疗单位审计服务经验;
5.能够独立完成本项目审计服务。
四、报价单位需提交材料
1、营业执照(三证合一,能证明提供增值税发票税率)复印件并加盖公章;
2、银行开户许可证复印件并加盖公章;
3、法人代表身份证复印件一份并加盖公章(如委托代理人参加报价的,必须提供法人代表授权书及委托代理人身份证复印件并加盖公章);
五、报价地点及报价截止时间
地 点:****点击查看财务科
联系人:王女士
联系电话:155****点击查看6667
报名截止时间:即日起至2025年9月5日上午12:00
六、开标时间
时间:2025年9月5日下午15:30
地点:****点击查看四楼会议室
七、廉政要求
不得以任何形式向我方经办人员、管理人员提供任何形式的回扣。
八、其他事项
1.本公告仅用于本次询价活动,最终解释权归****点击查看所有;
2.供应商应确保所提供资料的真实性、合法性,若存在虚假信息,将取消其参与资格,并承担相应责任。
****点击查看
2025年9月2日