天津****公司
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一、合同编号:11N****点击查看0375X****点击查看4202
二、合同名称:****点击查看内部控制风险评估和内部控制评价专项审计服务项目合同
三、项目编号:****点击查看
四、项目名称:****点击查看内部控制风险评估和内部控制评价专项审计服务项目
五、合同主体
采购人(甲方):****点击查看
地 址:**市**东街789号
联系方式:0991-****点击查看055
供应商(乙方):****点击查看
地 址:**市**区**路街西台大街38号(棉三创意街区1-208-3)
联系方式:158****点击查看4718
六、合同主体信息
1.主要标的信息:
主要标的名称:****点击查看内部控制风险评估和内部控制评价专项审计服务项目
数量:1.00
单价(元):65000.00
规格型号(或服务要求):服务范围:起草、修订审计实施方案、协助实施现场审计、收集审计证据、完成负责的审计工作记录、审计工作底稿,起草、修订审计报告、沟通解答有关审计项目的问题、整理审计档案。
服务要求:项目拟委派团队具有与委托项目相关的执业资格、业务经历和经验,且业绩优良的工作人员至少3名,且至少1人为注册会计师。(详见磋商文件)
服务时间:合同签订后4个月。
服务标准:符合国家或部门或行业有关技术规范要求和技术标准以及采购人需求标准。
2.合同金额(元):65000.00
3.履约期限、地点等简要信息:
4.采购方式:竞争性磋商
七、合同签订日期:2025年03月31日
八、合同公告日期: 2025年04月23日
九、其他补充事宜:无
附件信息: