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****点击查看就内部审计项目进行招标,现邀请符合资格的单位按招标文件规定内容参加,招标事项公告如下:
一、招标单位:****点击查看(以下简称招标方)
二、项目名称:****点击查看****点击查看公司经营效益专项审计项目
三、项目内容:
本次招标是****点击查看公司开展2021年1月1日至2023年12月31日期间经营效益情况专项审计,****点击查看公司运营经营管理活动及投资活动的经济性、效率性和效果性进行审查和评价,并出具审计报告。****点击查看公司共有7****点击查看公司,****点击查看公司共有31家,2023年度收入总额3.91亿元,利润总额0.50亿元。具体审计工作包括:
1.对经营成果和效益进行评价。
2.审查重大经营活动和投融资活动、财务收支情况、内部风险控制的有效性及国有资产质量等。
3.在审计过程中如发现内部控制存在缺陷,以及会计处理、内部控制制度及其他事项存在问题出具管理建议书。
4.****点击查看公司经营效益情况进行审计并出具审计报告。
四、项目专业及服务期限要求
对审计组成员的要求:由合伙人或高级经理担任项目总负责人,项目审计组至少配置3名注册会计师担任项目经理。项目实施人员必须是投标文件中实施方案列示人员,如果达不到投标文件要求,招标方有权要求中标单位更换实施人员。
服务成果资料提供时间要求:合同签订后三个工作日内出具审计工作方案,五个工作日内开展现场审计工作,每周以书面形式向招标方报告本周审计进度情况,2025年4月25日前出具审计报告征求意见稿,与被审计单位充分交换意见后出具正式审计报告。
五、投标人资格和要求
1.具备中华人民**国境内独立法人资格,能够独立承担民事责任;
2.在**市设有常驻服务机构,****点击查看集团专项审计经验;
3.投标单位组建的审计项目负责人需具备丰富的审计经验,审计工作经验须超过15年;
4.投标单位在中标后的**期间和**期结束后,不得向任何第三方泄露招标单位的任何资料;
5.投标单位如投标,则视其为接受招标文件内所有条款。
六、投标文件的投递
1.递交投标文件截止时间2025年1月14日上午9:30分前,投标文件必须在上述时间前递交。
2.投标文件份数:正本一套,副本三套,及电子文件一份,副本可使用复印件,在每份投标文件上要明确注明“正本”或“副本”字样。
3.开标时间:2025年1月14日上午9:30分,开标地点:**市**区海滨路171号金融大厦11楼1103室。
4.招标单位地址:****点击查看开发区海滨路171号金融大厦11楼风控合规部。
投标文件递交联系人:陈小姐 电话:020-****点击查看0073
5.招标公告、招标文件和中标候选人在****点击查看网站(http//www.****点击查看.cn)上公示。
七、注意事项
1.招标人对本招标公告拥有最终解释权。
2.招标人有权在招投标期间内的合适时间发布澄清及参考文件。
3.不论结果如何,投标单位均需自行承担所有编写和递交投标文件等投标过程中的全部费用。
点击查看资产经营集团有限公司下属运营公司经营效益专项审计项目).doc">附件:邀请招标文件(****点击查看****点击查看公司经营效益专项审计项目).doc
****点击查看
2025年1月7日