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项目名称 | 深国际2025年度内部控制审计服务采购(公开询比) | 项目编号 | ****点击查看 |
项目地址 | **省**市**区 | 项目类型 | 服务 |
采购方式 | 询价 | 项目行业分类 | 房地产租赁经营 |
公开方式 | 公开 | ||
资金来源 | 国有100% | ||
项目概况 | 根据集团管治、****点击查看公司规定,****点击查看国资委对企业内部控制体系建设与监督工作有关事项的要求,****点击查看集团2025年度内部控制审计,检查内部控制设计及运行的有效性,提出完善意见。 为做好本年度内部控制审计工作,公司按《****点击查看公司采购管理办法》,****点击查看公司提供年度内部控制审计服务。注意:标书领取请直接联系深国际 审计部 周舸健(联系电话:****点击查看9968/136****点击查看5294) | ||
公告名称 | 深国际2025年度内部控制审计服务采购(公开询比) | ||
公告媒体 | **阳光采购平台 | ||
发布时间 | 2025-09-22 16:00 至 2025-09-30 09:30 | ||
公告内容 | 一、审计事项 根据****点击查看公司****点击查看公司管治要求,对****点击查看公司(以下简称“深国际”****点击查看公司2025年度内部控制设计与运行的有效性进行审计。 二、审计范围 审****点击查看集团总部、**总部、****点击查看公司,不含深高速。 三、采购方式 采用公开询比的方式选聘审计机构。实际响应机构少于三家的,终止本次采购,重新公开询比;如第二次公开询比实际响应机构仍少于三家的,采用竞争性谈判。 四、供应商资格 符合以下条件,并提供证明,所有证明需加盖公章: 1.在中国境内依法注册的独立法人机构或其他组织,持有合法有效营业执照或其他组织开办证明扫描件,****点击查看事务所总所为投标人(提供营业执照或其他组织开办证明扫描件); 2.具有符合国家规定的相应资质,****点击查看事务所应当具有准予执行注册会计师法定业务及证券服务相关业务资质,年度已通过有关部门年检(提供执业许可证、证券服务相关业务资质及年检证明); 3.公司信誉良好,近两年无不良执业记录,无违法违规处罚记录(提供承诺函); 4.项目负责人须具备注册会计师,近两年无行业惩戒等不良从业记录(提供承诺函); 5.签字注册会计师****点击查看集团无关联关系(提供承诺函)。 五、服务要求 供应商应承诺,若中标:应在发出中标通知书后立即与委托方签订服务合同,立即开展相关工作。 1.发出中标通知后5天内出具内控审计方案,审计方案需详细、完整,结合深国际经营实际,围绕投资并购、财务资金、购销业务、产权管理、工程管理、招标采购、资产租赁、三重一大执行等不同业务领域,聚焦内控制度、业务流程、岗位管理、授权管理、权责制衡、监督机制、问责标准等维度,明确审计重点内容、方式、计划安排等。 2.2025年11月20日前出具深国际2025年度内部控制审计报告及年度内控体系评价工作开展情况报告。积极做好内部控制审计有关事项的答疑解释工作。 六、投标要求 1.供应商在响应文件中必须清晰表明是否响应上述供应商承诺。 2.供应商在工作中应勤勉尽责,运用其专业知识、经验、技能独立地完成委托事项。工作中要实事求是,保持客观、公证、全面、完整,不能有重大遗漏。 3.本次招标将遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则,主要根据供应商报价、组织实施方案、类似工作经验、资信等因素综合评定。因此,供应商所提供的相关证明文件必须真实、有效。招标人发现供应商提供虚假资料的,立即取消供应商投标资格,已经中标、签订服务合同的,招标人有权终止合同,并追究该供应商责任。 4.供应商根****点击查看公司基本情况介绍,严格保证业务质量前提下,合理确定服务报价,开具增值税发票。报价包括开****点击查看公司内控审计的所有差旅费用。 5.全部投标文件一式四份,正本一份,副本三份,并且注明“正本”和“副本”。如果正本与副本有不符,应以正本为准,同时提供标书电子版(盖章扫描件)。投标文件应由中介机构的合法授权代表正式签署。 6.供应商投标价不超过人民币48万元。 七、投标需提交的文件或资料 1.审计详细报价单; 2.审计计划书(包括人员及数量、进度安排、项目负责人及主要审计人员从业经验等); 3.附件 (1)公司简介,包括组织机构、人员素质、业务能力、行业经验等; (2)前述第四部分“供应商资质”要求的所有证明材料(加盖公章); (3)投标人拟派出的被授权投标人需提供法定代表人签字并加盖企业公章的授权委托书。 (4)供应商基本情况表(见附件)。 4.投标文件的密封、递交、签收 请供应商将标书密封并加盖有效印鉴后,于2025年9月30日上午9点30****点击查看公司,我公司专人负责投标文件的签收。 八、联系方式 周先生(咨询和标书领取、收集):136****点击查看5294/****点击查看9968 ****点击查看公司 2025年9月22日 |
标段名称 | 深国际2025年度内部控制审计服务采购(公开询比) | 标段编号 | ****点击查看-01 |
报价方式 | 总价 | ||
采购控制价(元) | 480000 | ||
评审方法 | 综合评估法 | ||
是否缴纳保证金 | 否 | ||
是否评定分离 | 否 | ||
是否递交申请资料文件 | 否 | ||
是否接受联合体 | 否 | ||
服务期(天) | 100 | ||
服务期说明 | 供应商应承诺,若中标:应在发出中标通知书后立即与委托方签订服务合同,立即开展相关工作。 1.发出中标通知后5天内出具内控审计方案,审计方案需详细、完整,结合深国际经营实际,围绕投资并购、财务资金、购销业务、产权管理、工程管理、招标采购、资产租赁、三重一大执行等不同业务领域,聚焦内控制度、业务流程、岗位管理、授权管理、权责制衡、监督机制、问责标准等维度,明确审计重点内容、方式、计划安排等。 2.2025年11月20日前出具深国际2025年度内部控制审计报告及年度内控体系评价工作开展情况报告。积极做好内部控制审计有关事项的答疑解释工作。 | ||
招标/采购范围 | 一、审计事项 根据****点击查看公司****点击查看公司管治要求,对****点击查看公司(以下简称“深国际”****点击查看公司2025年度内部控制设计与运行的有效性进行审计。 二、审计范围 审****点击查看集团总部、**总部、****点击查看公司,不含深高速。 三、标书领取方式 标书领取请直接联系深国际 审计部 周舸健(联系电话:****点击查看9968/136****点击查看5294) | ||
资格条件 | 符合以下条件,并提供证明,所有证明需加盖公章: 1.在中国境内依法注册的独立法人机构或其他组织,持有合法有效营业执照或其他组织开办证明扫描件,****点击查看事务所总所为投标人(提供营业执照或其他组织开办证明扫描件); 2.具有符合国家规定的相应资质,****点击查看事务所应当具有准予执行注册会计师法定业务及证券服务相关业务资质,年度已通过有关部门年检(提供执业许可证、证券服务相关业务资质及年检证明); 3.公司信誉良好,近两年无不良执业记录,无违法违规处罚记录(提供承诺函); 4.项目负责人须具备注册会计师,近两年无行业惩戒等不良从业记录(提供承诺函); 5.签字注册会计师****点击查看集团无关联关系(提供承诺函)。 | ||
招标文件获取开始时间 | 2025-09-22 16:00 | 招标文件获取截止时间 | 2025-09-30 09:30 |
质疑截止时间 | 2025-09-27 16:00 | 澄清答疑截止时间 | 2025-09-28 16:00 |
文件递交截止时间 | 2025-09-30 09:30 | ||
招标文件获取方式 | 线下获取 | ||
招标文件获取地点 | 深国际大厦;标书领取请直接联系深国际 审计部 周舸健(联系电话:****点击查看9968/136****点击查看5294) | ||
开标时间 | 2025-09-30 09:30 | ||
开标地点 | 深国际大厦 |
采购单位 | 采购单位名称 | ****点击查看 |
采购单位地址 | **省**市**区 | |
联系人 | 周舸健 | |
联系电话 | ****点击查看9968 | |
对外监督人员 | ||
对外监督电话 | 0755-****点击查看9930 |