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第2****点击查看集团有限公司内部控制专项审计服务
一、合同编号: ****点击查看-001
二、合同名称: 第2****点击查看集团有限公司内部控制专项审计服务
三、项目编号: ****点击查看
四、项目名称: 第2****点击查看集团有限公司内部控制专项审计服务
五、合同主体
采购人(甲方): ****点击查看
地址: **市**区天鹅湖畔小区A1号楼
联系方式: 0551-****点击查看6536
供应商(乙方): ****点击查看
地址: **市长**路687****点击查看广场金座B幢1026室
联系方式: 173****点击查看9771
六、合同主要信息
主要标的名称: 第2****点击查看集团有限公司内部控制专项审计服务
规格型号(或服务要求):
(一)审计时间范围:重点审计2024年1月1日至2025年6月30日期间,必要时可适当延伸。(二)审计重点内容:(1)是否按照《关于加强市属企业内部审计监督工作的实施意见》(合国资监督〔2024〕99****点击查看集团内控体系建设实施方案,明确建设目标和分阶段任务;(2)是否研究制定内控体系监督评价工作规划,子企业是****点击查看集团监督评价范围;(3)是否定期梳理完善内部管理制度;(4)对照财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及相关配套指引,重点审计:合同管理、资金管理、资产管理、采购管理、工程项目管理、集团管理与控制、风险防控管理等方面的内部控制建设完善情况和实施情况。一是内部控制制度的健全性。内部管理控制制度是否建立健全,已制定的内控制度是否符合相关法律法规,是否与上一级监管部门、主管部门要求一致,制度有无缺陷和漏洞;内部机构职责和人员职责分工是否健全明确,信息沟通渠道是否畅通,相关财务、业务资料是否及时、完整归档;二是内部控制制度的有效性。管理人员的资格和能力是否能够胜任控制的职能,制度执行是否到位,是否能达到控制目标效果,对内部控制制度运行情况是否进行监督检查,发现问题是否及时纠正处理,有无出现内部管理控制脱节的问题。历史遗留问题是否得到解决。
主要标的数量: 见合同
主要标的单价: 见合同
合同金额: 15.000000万元
履约期限、地点等简要信息:
1.服务期限:150(日历天) 2.服务地点:**市 3.服务方式:提供审计服务
采购方式: 竞争性磋商
七、合同签订日期: 2025年05月15日
八、合同公告日期: 2025年05月15日
九、其他补充事宜:
根据本页面提供的交易合同是按照《**省公共**交易平台服务管理细则》(皖政办〔2016〕65号)文件要求由市场主体发布,本网对其内容概不负责,亦不承担任何法律责任。
附件信息: