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一、项目基本情况
项目编号:****点击查看
项目名称:年度预算执行审计和内部控制审计项目
采购方式:院内比选
预算金额:人民币90000元
最高限价:人民币90000元
采购需求:对医院年度预算执行及内部控制进行审计。项目组成员不少于6人,驻场审计人员至少包括2名注册会计师。服务内容包括:
(1)预算执行审计:审计内容主要包括预算编制、执行和绩效、债务情况、基本支出、项目支出,财务收支、采购管理、合同管理、成本核算、资产管理、基本建设等情况,针对存在问题提出整改意见和建议。
(2)内部控制审计:依据《公立医院内部控制管理办法》《****点击查看医院内部控制建设指导意见》等相关文件要求,对医院单位层面内部控制和业务层面内部控制建设的健全性、合理性以及执行的有效性进行评价,揭示内部控制缺陷,分析成因并提出整改意见和建议。
其他具体见采购文件。
合同履行期限:1年。服务期满,经双方协商同意,可续签下一年度合同,最多续签两次,合同一年一签。
本项目(否)接受联合体:否
二、供应商的资格要求:
1.供应商为依法注册、****点击查看事务所,具备合法有效的营业执照、财政****点击查看事务所执业证书,符合《****点击查看政府采购法》第二十二条全部规定,无经营异常、行政处罚、行业惩戒等不良信用记录。
2.****点击查看事业单位、公立医院审计服务的专业能力,近3年内拥有不少于3****点击查看医院预算执行审计、内部控制审计相关服务业绩,能够提供合同、验收报告等佐证材料。
3.项目团队无违规执业、虚假审计、泄露涉密信息等不良记录,未被行业主管部门列入失信名单、政府采购黑名单。
4.遵守回避制度,与本次审计项目、医院相关工作人员无利害关系,不存在影响审计独立性的情形。
5.项目负责人须持有注册会计师证书,具备5****点击查看医院审计工作经验,熟悉医院业务。核心审计人员须具备会计、审计相关专业资质,****点击查看政府会计制度、行政事业单位内控规范、公立医院财经管理政策。
三、公告期限
公告期限:本公告发布起3个工作日。
四、报名
报名时间:2026年7月20日8时00分至2026年7月22日16时00分。
报名供应商将报名材料(营业执照、法人身份证明书、授权委托书、联系方式、本项目要求相关资质、信用记录等)以压缩包形式发送****点击查看@lnph.com,文件以“项目名称-供应商全称”命名。
五、获取采购文件
时间:报名截止时间后1个工作日内,向通过报名资质初步审查的供应商以邮件的方式发送采购文件。
售价:免费。
六、响应文件提交
截止时间:2026年7月29日8点30分(**时间)
地点:****点击查看(**市**区文艺路33号)
七、开启
时间:2026年7月29日8点30分(**时间)
地点:****点击查看(**市**区文艺路33号)
八、凡对本次采购提出询问,请按以下方式联系。
名称:****点击查看
地址:**市**区文艺路33号
联系电话:024-****点击查看6559
九、其他补充事宜
1.供应商须对报名信息和资料的真实性负责,如提供虚假材料,将取消报名资格并列入****点击查看供应商黑名单。
2.报名参与不等同于获得候选资格。是否邀请已报名供应商参与后续流程由****点击查看决定,无需向未入围的供应商做出任何书面或口头原因解释。
3.本次为****点击查看内部采购,非政府采购或招标活动,不收取供应商任何费用。
****点击查看
2026年7月20日