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本项目已具备询价条件,资金来源已落实,现采用公开询价资格后审方式进行采购。
一、采购单编号:****点击查看
二、采购单名称:长广集团2025-2027年内部审计协审服务招标
三、本次询价内容
****点击查看2025-2027年内部审计协审服务项目(含经济责任审计、专项审计调查或检查、后续跟踪审计;****点击查看集团组织的审计任务)。
四、资格条件、要求
资质要求:****点击查看事务所****点击查看分所
业绩要求:投标人自 2022 年4月 1 日(时间以合同签订日期为准)至投标截止日,具有 2个内部协审业绩。【业绩证明材料要求提供合同复制件,合同复制件至少包含首页、签字盖章页以及能体现业绩要求具体表述的页面】。
人员要求:项目负责人(高级协审员)资质:具有(注册或登记)在投标人单位的执业注册会 计师资格证书,5年以上工作经验;中级协审人员:(资质要求)3年以上工作经验;助理协审人员:(资质要求) 1年以上工作经验。
其他: 无
五、询价文件获取:
未取得“浙能集团智慧供应链一体化平台”用户名和密码的潜在供应商,请前往 “浙能集团智能供应链一体化平台”(https://zsrm.****点击查看.cn/)进行注册成为浙能供应商,可下载询价文件和补充(答疑、澄清)、修改文件。
六、报价文件递交:
1. 投标文件递交的截止时间(投标截止时间,下同)为2025年06月18日10时00分,投标人应在截止时间前通过“浙能集团智慧供应链一体化平台”递交电子报价文件。
2. 本项目报价人无需至开标现场。
3. 逾期上传的报价文件,“浙能集团智能供应链一体化平台”将予以拒收。
七、公告发布媒介:
本次询****点击查看集团智慧供应链一体化平台发布。
八、联系方式:
详见询价文件。
九、公告备注:
无
采购人:****点击查看
2025年06月06日