一、项目信息
项目名称:****点击查看2022-2024年度内部审计
项目编号:****点击查看
项目联系人及联系方式: 彭继林 188****点击查看2042
报价起止时间:2025-04-02 09:23 - 2025-04-08 18:00
采购单位:****点击查看
供应商规模要求: -
供应商资质要求: -
二、采购需求清单
商品名称 | 参数要求 | 购买数量 | 控制金额(元) | 需求品牌 |
会计审计 | 核心参数要求: 商品类目: 会计审计; 描述:****点击查看2022-2024年度内部审计;****点击查看2022-2024年度内部审计:****点击查看2022-2024年度内部审计;采购人需求描述:审计服务范围与内容 (一)审计年度与数据量 审计年度:2022年、2023年、2024年。 审计数据:财务凭证约2824笔(约107册)。 (二)审计内容 1.财务收支管理:包括工会经费、食堂财务经费的收支合规性。 2.三公经费管理:公务用车。 3.政府采购政策执行:采购流程合规性及合同管理。 4.内控制度建设:制度完善性及执行有效性。 5.公共**与资产管理:资金使用、固定资产登记及基建维修项目; 次要参数要求: | 1项 | 50000.00 | - |
附件: -
三、收货信息
送货方式: 送货上门
送货时间: 工作日09:00至17:00
送货期限: 竞价成交后7个工作日内
送货地址: **省 **市 **区 ****点击查看中心 **大道北段255号****点击查看总务处
送货备注: -
四、商务要求
商务项目 | 商务要求 |
****点击查看2022-2024年度内部审计 | 1.签署相关保密协议。 2.完成时限:15个工作日。 3.提交分年度审计报告,包含审计基本情况、问题分类、整改建议及风险提示等。 4.出具分年度审计报告共三册,其中内容包括审计基本情况、审计依据、审计期间财务状况和收支情况、发现的主要问题、审计整改建议及风险提示等。 5.本项目不接受联合体报价。 |