广东省广晟资本投资有限公司
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01
采购单位
****点击查看
02
项目名称
广晟资本所属企业财务收支审计
03
服务内容
对**市广晟****点击查看公司、****点击查看**公司、****点击查看**公司、**金晟丰私募股权****点击查看公司、**晟创私募股权****点击查看公司2023年1月1日至2024年12月31日有关收入、资金管理、往来款项、期间费用支出、工资薪酬等财务收支活动进行专项审计,评价财务收支活动、会计核算的真实性、合法性、完整性,评估财务管理方面内部控制有效性,提出改进建议,并出具专项审计报告。
04
采购限价
本次服务采购总价不超过陆万元人民币。
05
供应商资格、资质要求
(一) 依法设立,独立享有民事法律权利、承担民事法律责任;
(二) 具备与审计事项相适应的资质、等级、人员及专业技术能力;
(三) 社会信誉好,近3年未因业务质量问题和违法违规行为受到有关部门处理处罚;
(四) 与被审计单位不存在影响审计独立性的情况。
06
报名方式及时间
凡有意参加本次采购的供应商可填写供应商信息登记表(详见附件),并按以下方式获取采购文件。
时间:2025年6月10日17时前通过邮件发送登记表至 ****点击查看@gdgsjk.com 获取资料。
07
响应文件递交时间及地点
时间:即日起至2025年6月13日17时止
地点:**市**区珠**路17号广晟国际大厦49楼
联系人:冯小姐
联系电话:188****点击查看4540
接收方式:现场递交或邮寄,邮寄的需确保2025年6月 13日17时前收到快件
逾期递交或未送达指定地点的采购文件不予接受。如需进一步了解采购内容,可与以上联系人联系。
****点击查看
2025年6月5日