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为规范开展我院年度审计、内部控制评价及重点领域合规核查工作,科学测算项目预算、合理设置采购最高限价,我院现就年度第三方审计服务项目公开开展市场调研,欢迎符合资质要求的机构积极参与报价及方案反馈,现将有关事项公告如下:
一、调研项目名称
****点击查看医院2026-2028年度第三方审计服务项目
二、项目概况
为落实《公立医院内部控制管理办法》《医院财务制度》等相关规定,弥补院内内审专业力量不足,****点击查看经济运行、采购管理、资产管理、医保收费等领域风险,拟采购年度第三方审计服务,服务周期三年(一采三年,一年一签,每年考核合格后续签,若考核不合格,甲方有权单方面终止合同)。
三、主要服务内容
1. 年度财务报表审计,出具正式审计报告及管理改进建议;
2. 年度医院内部控制有效性评价及年度经济活动风险评估;
3. 经济责任审计、重点科室专项核查;
4. 协助问题整改指导、资料归档、配合上级主管部门检查答疑。
本部分内容为每年度固定服务范围,请按服务内容常规报价。
四、选择性服务内容
1. 固定资产盘点、资产处置、对外租赁、闲置资产管理核查;
2. 药品、医用耗材、设备采购全流程合规性审计(计划、论证、采购、入库、验收、付款、退换货);
3. 高值耗材使用、溯源、计费匹配性专项核查;
4. 医保收费、物价执行、退费管理合规审计;
5. 专项资金、公共卫生资金、科研经费使用合规性核查;
6. 大额支出、零星工程、维修改造项目合规核查;
7. 往来款长期挂账、备用金管理、账款清理专项核查;
8.离任审计、重点科室专项核查。
本部分内容为选择性服务范围,请按服务内容分项报价,****点击查看医院有需求,按照约定价格执行。
五、服务商基本资质要求
1. 具备独立法人资格及****点击查看事务所执业资质;
2. 近三年内无重大违法违规记录、无行业处罚不良信用记录;
3. ****点击查看医院同类审计服务业绩,****点击查看政府****点击查看医院内控、采购、医保相关管理要求。
六、调研资料提交内容
1. 单位资质、执业证书、信用查询截图;
2. ****点击查看医院审计类似业绩证明;
3. 项目服务实施方案、团队配置;
4. 分项报价及年度包干总价(市场报价)。
七、调研说明
1. 本次调研仅用于预算测算、最高限价研判、采购需求完善,不作为中标、成交依据,不构成采购要约;
2. 本项目无国家统一强制收费标准,本次调研为市场公允价格摸底;
3. 我院将根据本次调研结果依法依规开展后续采购工作。
八、提交方式及截止时间
1. 提交方式:电子版盖章资料打包发送至指定邮箱:****点击查看@qq.com
2. 截止时间:2026年9月9日18:00
3. 联系人:辜老师 联系电话:135****点击查看1500