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项目名称:****点击查看2025年内部审计服务采购
采购方:****点击查看
采购预算:240万元
采购内容:2025年内部审计涉及的A、B、C、D、E共5个组审计项目内部审计服务。
供应商资格条件:报价方应为在中华人民**国国内合法****点击查看事务所或经法人授权具有参加本次比质比价并独立订立合同权利的分支机构;应具备良好的执业质量记录,能够派出具有专业胜任能力的团队;主审、审计小组组长应具有注册会计师职业资格,拥有5年以上审计工作经验,担任过3个以上大型企业财务报表审计、经济责任审计等审计项目的主审;****点击查看事务所应根据每组审计项目工作量同时派出至少2****点击查看小组,****点击查看小组应不少于4人;在本次审计涵盖期间内,报价方及其分支机构未向被审计单位提供过年度财务决算审计服务。
参与报价供应商:参与本次报价的供应商有****点击查看、****点击查看事务所(特****点击查看分所等17****点击查看事务所。
成交供应商及金额:
经比质比价,选定各组审计项目审计服务供应商如下:
组别 | 成交供应商 | 报价(万元) |
A | ****点击查看 | 40.50 |
B | ****点击查看事务所(特****点击查看分所 | 26.50 |
C | ****点击查看事务所(特****点击查看分所 | 56.00 |
D | 北****点击查看事务所(特殊普通合伙) | 36.00 |
E | ****点击查看事务所(特殊普通合伙) | 32.00 |
公告开始与结束时间:本次公告时间为2025年5月12日至2025年5月14日。报价相关各方对上述结果有异议的,可在公告期内以书面形式提出,如公告期内无有效异议,本结果即为最终成交结果。
联系方式:****点击查看审计部,**市**区体强路12****点击查看中心A座17楼1705室,联系人:范女士(电话:155****点击查看2902)。