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关于建设企业内部审计服务机构库项目
招标公告
招标编号:HD****点击查看0220 -01号
为进一步有效发挥企****点击查看公司治理、内部控制和风险管理中的作用,规范内部审计运行机制,维护企业合法权益。我公司现通过公开招标的方式,建立企业内部审计服务机构库,欢迎具备相应资质和能力的审计服务机构参加。
一、项目概况
(一)项目名称:关于建设企业内部审计服务机构库项目
(二)招标人:****点击查看
(三)招标内容:提供全面、专业的企业内部审计服务,涵盖且不限于财务审计、内部控制审计、风险管理审计、专项审计等多领域工作,确保公司运营合规性与风险可控性。
(四)本项目不接受联合体投标,不允许分包、转包,以保证审计服务的独立性与完整性。
(五)服务期限:根据公司相关内审管理办法实施动态管理。
(六)服务对象:汇东股份及各下属企业。
二、投标人资格要求
(一)具有合法有效的独立法人资格(若为分支机构参与投标,****点击查看公司合法有效的营业执照副本复印件及针对本项目的唯一授权书,授权书应明确分支机构具有参与本项目投标及签订合同、履行合同等相关权利和义务,且总公司应承担相应的法律责任和履约责任);
(二)具有承接财务审计、内部控制审计、风险管理审计等业务所必需的资质证书(若为分支机构参与投标,分支机构自身具备相应资质的,提供分支机构资质证书;****点击查看公司取得相关资质且授权分支机构使用的,****点击查看公司资质证书复印件及授权使用的证明材料);
(三)近三年来不得有因违规违法行为被国家相关主管部门给予暂停执行部分或全部业务、吊销有关职业许可证等行政处罚;
(四)具有投资参股关系的关联单位,或具有直接管理或****点击查看公司,****点击查看公司,或法定代表人为同一人的两个及两个以上法人不得同时进行投标(若为分支机构参与投标,总公司及其下属其他分支机构不得同时参与本项目投标 );
(五)本次审计服务机构的选聘中,投标的团队负责人及团队成员至少8名及以上,且能胜任财务审计、内部控制审计、风险管理审计或其他专项审计工作。
三、入库数量及规则
按评审因素的指标评审总得分由高到低排序靠前的5家投标人为准入投标人,总得分低于80分的不能进入本次入选库。总得分在 80 分以上的分包商不足3家的,则按满足条件的数量入库。
四、招标文件的获取
(一)凡有意参加投标者,请于2025年2月21日至2025年3月7日17:00(**时间,下同)前将营业执照复印件、资质证书复印件、法定代表人(负责人)身份证明及法定代表人(负责人)身份证复印件、授权委托书及委托人身份证复印件(以上复印件加盖投标单位公章)扫描件,以单个压缩文件包的形式打包后发送至指定邮箱(****点击查看@163.com)进行报名,审核后,将招标文件发送至审核通过的投标人邮箱内。
(二)招标人不提供招标文件获取的其他方式。
四、投标文件的递交
(一)投标文件递交的截止时间(投标截止时间,下同)为2025年3月10日09时30分,投标人应在投标截止时间前递交投标文件,****点击查看中心汇东股份大楼九楼会议室。
(二)逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件,招标人不予受理。
五、开标时间:2025年3月10日09时30分(与投标文件提交截止时间同一时刻,特殊情况除外)
六、联系方式
招 标 人:
地 址: **省****点击查看工业园区科创二路86号
联 系 人: 庄正
电 话: 0813-****点击查看741