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为进一步规范医保基金管理、夯实内控体系、防范运行风险,我局拟通过询价方式确定第三方机构开展专项内部审计服务,现将有关事项公告如下:
一、项目概况
(一)项目名称:****点击查看内部审计服务
(二)采购方式:询价采购
(三)预算金额:每年度人民币15000元(大写:壹万伍仟元整),本项目2年服务周期总预算为30000元(大写:叁万元整)。供应商报价不得超过该预算,报价超过本预算的,响应文件直接无效。
(四)采购单位:****点击查看
(五)服务内容:对****点击查看医保基金收支、经办业务、财务账务、内控管理、政策执行、固定资产管理等情况开展内部审计;核查业务流程合规性、资金使用规范性,排查风险隐患,梳理问题清单,出具正式内部审计报告并提出规范整改建议(包含审计发现问题后续答疑、配合被审计单位整改沟通、提供整改业务咨询服务。)。
(六)服务期限:服务期限为2年,合同一年一签。第一次合同签订后30个工作日内完成2025年度审计工作并提交正式报告;2027年6月30日前完成2026年度审计工作并提交正式报告。
二、供应商资格要求
1.具备独立法人资格,持有有效营业执照;
2.****点击查看事务所执业资质,拥有专项审计从业能力;
3.近三年内无行业不良信用记录、无违法违规执业记录;
4.****点击查看事业单位、医保、财务内审相关服务业绩者优先。
三、报价要求
1.本次报价为一年度包干总价,包含人工、劳务、交通、资料、税费、报告编制、后期答疑等所有费用,无额外增量费用。
2.报价须真实公允,严禁恶意低价竞标。
3.需提交材料(全部加盖公章、密封装订):报价函、营业执照、资质证书、法人身份证明(或授权委托书)、同类项目业绩证明、简要审计服务方案。
四、递交材料要求
1.项目只接受现场递交纸质盖章报价文件,不接受邮寄、电子版本,邮寄递交造成逾期、遗失风险由供应商自行承担。
2.请有意向、符合条件的供应商于2026年9月30日17:00前将报价文件递交至****点击查看;逾期送达或未送达指定地点的报价文件,采购方不予受理。
3.参与本次询价的供应商自行承担本次询价发生的全部费用。
4.有下列情形之一的,报价文件无效:
(1)报价超出项目年度总预算;
(2)未按要求加盖供应商公章;
(3)逾期送达;
(4)不满足本公告任意实质性要求;
(5)资格条件不满足。
五、评审方式
我局将根据报价、机构资质、服务方案、从业业绩、履约能力等综合择优确定服务单位,询价结果在****点击查看公众号发布。若有效响应供应商不足3家,采购人有权重新组织询价,或终止本次采购;评审完成后仅通知中选单位,未中选单位不做单独反馈。
六、联系方式
****点击查看(**县嵩阳街道**街324号二楼202办公室)
联系人:杨雪雯
联系电话:****点击查看0082