购买外部审计服务

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预算金额:¥45000 元 采购方式:

项目需求详情

开展单位2025年度财务收支(含内控制度)代管资金收支审计,审核单位财务支出、预算执行、经费收支、资产管理、会计核算、采购执行、内控制度等存在的问题和不足,出具正式审计报告,提出审计建议及意见,为责任单位提供整改和改进依据。同时为单位以后财务工作提供经验,保证财务工作的合规性、科学性、合理性,进一步提高财务工作质量。

项目名称:

计划编号:

计划名称:

服务周期: 30天 天

报价方式: 价格

评选方式: 综合评分

最低价相同评审办法:

采购成本价: ¥0

服务地址:

询价通知书: 询价通知书

联系人: 陈浩

座机电话: 0994-****点击查看289

报名开始时间:

报名结束时间: 2026-09-01 00:00:00

发布时间: 2026-08-26 10:58:38

采购编号: ****点击查看

采购单位: 兵团**第一单位

供应商数量: 报名供应商不足三家流标。

允许1家中选

是否需要上传响应文件:

供应商资格: 一、符合《****点击查看政府采购法》第二十二条规定,且已在本系统注册的供应商。
二、落实政府采购政策满足的需求:无。
三、特定的资格要求:无。

异议处理项: 如有异议请电话咨询采购人,采购流程问题请咨询平台运营。

附件(1)
第六师审计服务采购需求.docx
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