项目名称 | ****点击查看2024年度财务收支审计 | 项目编码 | ****点击查看 |
单位 | ****点击查看 | 发布时间 | 2025-05-20 |
项目负责人 | 郭泫江 | 项目标的(万元) | |
预计服务金额(元) | 22,600.00 | 提供服务的机构数量 | 1 |
服务开始时间 | 2025-05-20 | 服务结束时间 | 2025-07-31 |
响应期 | 5天 | 开标时间 | 2025-05-26 |
选取方式 | 随机抽取 | 所需服务事项 | 财务报表审计 内部控制审计 专项审计 |
项目要求 | |||
服务内容 | 开展2024年度财务收支审计。财务收支审计重点内容:重大决策部署贯彻执行情况。内部控制制度建立健全情况。单位预(决)算执行和其他财务收支的真实、合法性情况。专项资金使用情况。基建投资管理情况。资产管理情况。经济合同(约)的签订和执行情况。采购情况。机构编制管理和执行情况。对以往审计中发现问题的整改情况。 | ||
所需服务机构类型 | ****点击查看事务所 | ||
要求说明 | 1.请将报价单及资质上传到竞标材料附件中。2.根据审计工作方案,按时完成审计报告。3.本项目采用最低价评选法。 | ||
备注 |
****点击查看*(确认选取前仅业主可见) | 熊** | 175****点击查看0154 | |
****点击查看*(确认选取前仅业主可见) | 殷** | 136****点击查看0118 | |
****点击查看*(确认选取前仅业主可见) | 杨* | 138****点击查看1077 | |
****点击查看*(确认选取前仅业主可见) | 张** | 136****点击查看2703 | |
****点击查看*(确认选取前仅业主可见) | 范** | 139****点击查看7598 |