常德****品店
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一、 *采购人名称: ****点击查看
二、 *履约供应商名称: ****点击查看
三、 *采购项目编号: ****点击查看
四、 *合同编号: ****点击查看0922
五、 *验收单位: ****点击查看
六、 *验收日期: 2025年7月24日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 齐心 轻便夹 文件夹 | 150 | 2250.0 | 齐心/Comix\AB151A-P蓝 | 验收通过 | |
2 | 得力 7200 修正液/修正带/修正贴 涂改液 | 10 | 45.0 | 得力/deli\7200 | 验收通过 | |
3 | 万容青花瓷纸杯BY4880 一次性纸杯 250ml (80只/包)( 单位:包) | 5 | 110.0 | 万容/VARY\万容加厚250ml纸杯80个装 | 验收通过 | |
4 | 棉纱拖把 | 3 | 75.0 | 好媳妇\棉纱拖把 | 验收通过 | |
5 | 得力(deli)S656 0.5mm直液式走珠签字笔 水笔 中性笔 | 48 | 144.0 | 得力/deli\S656 | 验收通过 | |
6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |