2025年度财务收支和2026年内部控制风险评估审计(自主竞价)公告
项目编号: ****点击查看
受****点击查看****点击查看卫生监督所)委托,****点击查看将以 自主竞价方式,对2025年度财务收支和2026年内部控制风险评估审计实施采购。现欢迎合格的供应商参加竞价。
一、项目概述
1.项目名称:2025年度财务收支和2026年内部控制风险评估审计
2.项目编号:****点击查看
3.预算金额(元):¥20000
4.采购方式:自主竞价
二、服务详情
| 商务服务/审计服务/审计服务 | **市市辖区**新区 | 60天 | 针对中心2025年度财务收支情况和2026年内部控制风险管理情况开展专项审计,根据审计结果分别出具《中心2025年度财务收支审计报告》和《中心2026年内部控制风险评估报告》专项审计报告。 支付方式:合同签订后,受托方完成全部审计工作且最终报告经委托方书面确认后支付全部费用。 由于****点击查看政府财政拨款,最终付款时间以财政审批拨付到账的时间为准,不计甲方延期付款的利息及违约责任。 | |
三、参与竞价供应商
| | ****点击查看(普通合伙) |
| | ****点击查看事务所(普通合伙) |
| | ****点击查看事务所****点击查看公司 |
四、竞价时间
1.竞价开始时间:2026-07-20 09:38:28
2.竞价结束时间:2026-07-20 11:38:28
3.竞价时长:2小时
五、项目联系人
1.项目联系人:韩老师
2.联系方式:****点击查看7101
六、采购人信息
1.采购人名称:****点击查看****点击查看卫生监督所)
2.采购人地址:**市**新区北塘街嘉顺路575号
七、代理机构信息
1.代理机构名称:****点击查看
2.代理机构地址:**市**区**路79号
3.代理机构联系方式:****点击查看8289
八、公告期限
自主竞价公告期限为2个工作日。即自2026年07月16日起至2026年07月20日