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成交金额:26000.00, 大写(人民币):贰万陆仟元整
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预算执行及财务收支情况进行审计 | ****点击查看分局、****点击查看分局2023年1月至2023年12月期间的预算执行及财务收支情况进行审计,主要包括财务收支的真实性、合法性;预算执行的规范性;内控管理制度的健全性。在执行的过程中是否存在随意收支、改变用途等问题;津贴补贴是否存在滥发、乱发、超范围、超标准发放等问题;“五公”经费方面,是否存在虚开、套取、挪用、超标准、超范围等问题;需要审计的其他内容。 | 1 | 次 | 26000.00 | 是 |
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2024年12月05日