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内部控制体系建设及2024年财务年报、财务收支审计 | |
项目所在采购意向: | |
采购单位: | ****点击查看 |
采购项目名称: | 内部控制体系建设及2024年财务年报、财务收支审计 |
预算金额: | 20.000000万元(人民币) |
采购品目: | |
采购需求概况 : | 采购内容:内控体系建设及2024年财务年报、财务收支审计;主要功能或目标:1.建立健全内控体系;2.完成2024年财务年报及财务收支审计;;需满足的要求:1.根据法律规定,建立一套完整有效、可落地执行的内部控制体系,保证医院经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整,提高**配置和使用效益,既符合上级部门监管要求,****点击查看医院自身实际需求。2.完成2024年财务年报及财务收支审计,并出具审计报告。。 |
预计采购时间: | 2025-01 |
备注: | 无 |
本次公开的****点击查看政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。