为维护财经纪律的严肃性,切实履行财政部门法定的会计监督职责,提高有关行业单位的会计信息质量,根据《****点击查看财政厅关于开展2025年度会计和评估监督检查工作的通知》(****点击查看)相关要求,我局组织检查组,自2025年7月至8月分别对长阳****点击查看公司、长阳土家****点击查看管理局、长阳土家****点击查看执法局、****点击查看教育局四家单位开展会计监督检查工作,现将监督检查情况公告如下:
一、主要存在的问题
(一)内控制度层面问题。内控制度不健全、执行不严格。
(二)会计基础工作层面问题。会计核算不规范,会计核算不符合会计制度,原始票据审核不严格,凭证附件不规范。
****点击查看政府采购管理层面问题。违规收取履约保证金,政府采购基础工作不规范。
(四)国有资产管理层面问题。国有资产管理不规范。
二、处理及整改的情况
针对检查中存在的问题,按照《中华人民**国会计法》、《****点击查看政府采购法》、《会计基础工作规范》、《企业会计准则》、《政府会计制度》、《行政事业单位内部控制规范(试行)》等有关规定,依法依规向被检查单位下达了《行政处理决定书》并提出了整改要求。
特此公告。
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2025年9月17日