****点击查看事务所:
我单位拟对****点击查看、无****点击查看研究院、无****点击查看检测中心、无****点击查看检测中心四家单位开展2024年度财务收支内部审计,对无****点击查看研究院下属企业****点击查看公司、****点击查看**公司二家企业开展2024年度内部审计。审计工作时间安排于五月下旬至六月底。
请有意承担****点击查看事务所根据审计工作量和审计要点(详见附件3),以书面形式分别报价,其中:
1.****点击查看机关财务收支审计、食堂账食材价格核算、两个专项活动履约情况三个子项目,合计最高限价2万元。
2.无****点击查看研究院、无****点击查看检测中心、无****点击查看检测中心****点击查看事业单位,每家最高限价均为2万元。
3.无****点击查看研究院下属企业****点击查看公司、****点击查看**公司二家企业,合计最高限价2万元。
****点击查看事务所需具有独立承担民事责任的能力、良好的商业信誉,近3年内在经营活动中没有重大违法记录。****点击查看事务所的在2025年5月10日前将计费依据和标准、相关资质、业绩证明材料、参与项目组成员名单和简介以及征信报告等材料通过邮寄方式送达。本次审计委托业务不接受外包,转包或者分包,需签订保密协议和服务质量承诺书。本单位将根据报价情况组织比价。
报价送达地址:**省**市**路28号****点击查看817办公室,联系人:黄思渊, 联系电话:0510-****点击查看9382。
附:1.各单位财务状况简表
2.报价表
3.审计要点
附件1 各单位财务状况简表
单位:元
单位名称 | 资产总计 年末数 | 负债合计 年末数 | 净资产合计 年末数 |
****点击查看(本级) | ****点击查看5911.86 | ****点击查看832.58 | ****点击查看9079.28 |
无****点击查看检测中心 | ****点击查看62725.04 | -860577 | ****点击查看23302.04 |
无****点击查看检测中心 | ****点击查看97265.64 | 225160.2 | ****点击查看72105.44 |
无****点击查看研究院 | ****点击查看94306.54 | ****点击查看317.24 | ****点击查看62989.3 |
****点击查看公司 | ****点击查看629.76 | 539809.37 | ****点击查看820.39 |
****点击查看**公司 | ****点击查看052.43 | ****点击查看937.38 | ****点击查看115.05 |
附件2: 报价表
单位:元
单位名称 | 报价 |
****点击查看 | |
无****点击查看检测中心 | |
无****点击查看检测中心 | |
无****点击查看研究院 | |
****点击查看公司、****点击查看**公司 |
附件3:审计要点
一、审计对象和范围
****点击查看2024年度财务收支审计,食堂账户食材招标、国家食品安全创建专项履约以及费用结算情况核查。
无****点击查看研究院、无****点击查看检测中心、无****点击查看检测中心2024年度财务收支审计。
无****点击查看研究院开展对下属企业****点击查看公司、****点击查看**公司2024年度财务收支审计。
二、审计期间
2024年1月1日-2024年12月31日。
三、审计内容
财务收支审计要点:
1.政府性投资项目实施情况。重要项目的投资、建设和管理情况;政府采购及招投标相关制度执行情况;收支核算情况;竣工决算情况及账款结算情况。
2.大额资金使用管理情况。执行政府采购相关规定情况;沉淀资金存放情况;自主采购集体决策、询价比价、合同签订以及履约验收情况;信息化项目审批立项、全流程管理情况等。
3. 三公 两费预算执行和管理规范性情况。
4.以前年度审计、巡察整改情况。
5.发放津补贴或发放绩效奖金情况。
6.食堂账户食材招标、国家食品安全创建专项履约以及费用结算情况。
7.2022-2024年服务外包项目统计。
8. 个别产业政策兑现项目跟踪审计。
9. 审计过程中需要延伸审计的其他事项,并根据各单位实际情况,对有关重大事项和问题作必要追溯和延伸。