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根据《****点击查看关于开展社有企业及基层社2024年度财务审计的工作方案》要求,我联社需对18家社有企业及基层社开展2024年度财务审计工作。为选定符合要求的审计机构,现以公开招标方式进行采购,欢迎符合资格条件的投标人参与投标。
一、项目概况(一)审计对象:**市**区****点击查看公司(以下简称“供销公司”)、**市**区****点击查看**公司等18家社有企业及基层社(具体名单详见附件)。
(二)审计内容:对上述企业和基层社2024年度财务状况、财务活动及内部控制体系进行审计,核心内容包括财务报表的合规性与真实性,资产与负债的合法性,收入与成本的准确性,内部控制有效性评估。
(三)招标控制价:5万元以内,投标人报价须低于该控制价。
二、投标人资格要求(一)具备审计相关资质;
(二)无失信记录且未被列入失信被执行人名单(需提供“信用中国”查询截图)。
三、投标材料(一)资质证明文件(营业执照、执业资质证书等);
(二)审计工作方案(包括实施步骤、流程、成果交付、报告编制等);
(三)审计费用报价单。
四、时间安排(一)报名截止时间:2025年8月29日17:00前
(二)投标文件递交时间:2025年9月9日9:00前
(三)开标时间:2025年9月9日10:00
五、报名方式(一)线上报名:可将报名资料****点击查看**联社电子邮箱****点击查看@163.com,并通过电话确认。(二)现场报名:****点击查看公司财务部递交报名资料,地址:**市****点击查看社区欢歌路67-71****点击查看供销社标营新区综合楼4楼403室六、投标开标地址**市****点击查看社区欢歌路67-71****点击查看供销社标营新区综合楼6楼大会议室七、评标规则
****点击查看联社评标小组召开开标会议,审核符合条件的竞标人报价材料,评标小组根据竞标人资质等级、执业资格、审计方案合理性等,在竞标人资质等级、执业资格和提供的方案流程均符合要求的前提下,选取报价在内部控制价内最低报价竞标人作为中标单位。
八、其他事项
(一)评标结束后3个工作日内签发中标通知书。
(二)由中标的审计机构拟定审计委托合同,报****点击查看领导小组审定后,****点击查看公司签订。
(三)本次招投标全程须严格遵守中央八项规定精神。
九、联系人及方式
供销公司财务部:黄华伊,0771-****点击查看190
****点击查看办公室:韦 维,0771-****点击查看153
附件:审计对象名单
****点击查看
2025年8月22日
附件
审计对象名单
1.**市**区****点击查看公司
2.**市**区****点击查看**公司
3.**市**区润农****点击查看公司
4.**市**区供****点击查看公司
5.****点击查看**公司
6.**市武****点击查看公司
7.**市****点击查看**社
8.**市****点击查看**社
9.**市****点击查看**社
10.**市****点击查看**社
11.**市****点击查看**社
12.**市****点击查看**社
13.**市****点击查看**社
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18.**市****点击查看**社