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按照《**省内部审计工作规定》(省政府令第228号)文件精神,****点击查看管理局内部管理,健全内部控制,根据《****点击查看财政局****点击查看开发区财政分局关于印发的通知》(昆经开财〔2024〕46号)文件精神,****点击查看****点击查看政府购买服务的方式,开展审计工作,编制购买服务计划如下:
一、 项目名称
审计服务(目录代码:B0302,目录名称:审计服务)
二、 购买主体
单位名称:****点击查看
三、 购买主体单位性质
行政机关
四、 项目概况
(一)本项目主要工作内容
1. ****点击查看管理局2024年度至2025年度财务收支情况、预算执行与会计核算情况、政府采购管理情况、内部控制管理情况、预算绩效管理情况等进行审计并出具审计报告;2.对历次审计发现的问题提出整改建议,并协助处理;3.开展预算编报、政府采购、固定资产管理等方面的业务知识培训;4.对2026****点击查看管理局固定资产进行全面清查盘点,****点击查看管委会****点击查看监局、滇管局资产进行清查,主要开展包括基本情况清理、账务清理、财产清查等工作,确保固定资产的信息系统数据相符,对固定资产相关标签进行粘贴;5.根据清查结果出具资产清查报告及清查盘点表,对固定资产盘点结果、盈亏差异、固定资产管理问题、改进意见等进行必要的说明;6.根据上级审计发现问题的整改要求,协助修订完善单位内控制度。
(二)本项目实施目的和意义
加强财务管理与监督,规范政府采购流程,强化内控控制管理,提高预算绩效管理和资产管理水平,提升会计信息质量。
五、 预算资金
(一)项目金额14万元。
(二)资金来源:城市管理局部门预算经费。
六、 承接标准
(一)依法登记设立,能够独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人;
(二)具备审计服务资质,具备从事审计工作所需要的专业能力和工作背景;
(三)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
****点击查看政府购买活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。
七、 目标要求
严格按照国家法律法规相关规定的质量控制要求和作业流程开展工作,及时汇报工作进展和工作成果,汇报内容应规范、全面、准确。在审计过程中和审计结束后,对委托单位的信息保密。
八、 购买方式
根据《****点击查看办公厅****点击查看政府集中采购目录及标准(2024年版)的通知》(云政办函〔2024〕7号)文件规定,集中采购以外且单项或批量金额在60万元(不含)以下的项目,****点击查看政府采购范围,****点击查看管理局按照内控、财务制度执行。
九、 资金支付方式
按照签订购买服务协议内容支付服务费用。
十、 公示期
自本计划批准之日起5个工作日(2026年6月8日到6月12日)。
十一、 响应方式
凡有意参加者,请于2026年6月12日前报名响应。
联系人及电话:李老师 ****点击查看8399
2026年6月5日