内部检查工作

内部检查工作

发布于 2024-11-14

招标详情

杭州市临安区审计局
联系人联系人9个

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可引荐人脉可引荐人脉552人

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历史招中标信息历史招中标信息18条

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本单位近五年审计类项目招标11次,合作供应商3个,潜在供应商2
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****点击查看2024年11****点击查看政府采购意向-内部检查工作 详细情况
内部检查工作
项目所在采购意向: ****点击查看2024年11****点击查看政府采购意向
采购单位: ****点击查看
采购项目名称: 内部检查工作
预算金额: 200.000000万元(人民币)
采购品目:
C****点击查看0000审计服务
采购需求概况 :
标的名称:内部检查工作数量/单位:1次 预算金额(元):****点击查看000.00 采购目录:C****点击查看0000审计服务 需实现的功能或目标:按时完成协审服务 需满足的质量、服务、安全、时限等要求:审计局有权对协审服务质量、履约情况和现场工作情况进行监督管理,有权听取协审单位审计情况汇报和提出改进要求;真实反映审计结果,客观评价审计事项;严格遵守国家法律法规和审计署、****点击查看相关规定;12月31日前完成审计。
预计采购时间: 2024-11
备注:

本次公开的****点击查看政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。

项目情报
基本情况基本情况
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本单位近五年审计类项目共招标过 11 次; 共合作审计供应商 3
上次中标企业上次中标企业: 浙江****公司
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核心业务: 审计, 中标 1465次, 占比 100.0%
重点地区: 浙江, 中标 1463次, 占比 99.86%
中标业绩: 上一年中标 338 次, 中标金额 2511.83
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 2 个, 其中与甲方合作关系紧密的 1
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杭州****公司较弱
核心业务: 审计, 中标 364 次, 占比 100.0%
重点地区: 浙江, 中标 364 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 166 次, 中标金额 705.54
浙江****公司较弱
核心业务: 审计, 中标 38 次, 占比 100.0%
重点地区: 浙江, 中标 38 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 13 次, 中标金额 47.79
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