重庆****伙)
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采购人(甲方):****点击查看
地址:**市高新区锦悦西路2号
联系方式:028-****点击查看5718
供应商(乙方):****点击查看(特殊普通合伙)
地址:**三路168号22层1.2.3区
联系方式:138****点击查看5332
六、合同主要信息主要标的:
1 | 股权投资审计服务 | 1(项) | ¥0.00 | ¥315,600.00 | (一)具体工作内容:投标人负责按照采购人的要求统计**市市属国有企业与本次专项审计项目相关基本情况,制定审计工作计划,拟定审计报告和分析报告模板,开展现场审计工作,形成审计取证记录、审计工作底稿及证据证明材料,出具审计报告、审计复核报告、分析报告及完成其他与专项审计相关事项。(二)审计项目内容:围绕企业股权投资决策程序、资金来源、投资协议、投后管理、股权处置、风险控制等环节,全面深入了解企业股权投资活动情况,及时发现问题并提出改进建议。(三)审计对象及复审对象:审计对象为从**市市属一级管理企业及其下属各级子企业中抽取的20户样本企业(必要时可延伸至相关企业进行审计);复审对象为采购方从02包中抽取的1户样本企业。(四)审计期间:2019年1月1日至2024年12月31日期间股权投资情况。(五)成果要求:1、投标人参与相应审计工作后出具符合法律法规及经采购人认可合格的专项审计报告(包括对20户样本企业股权投资情况以**市市属一级管理企业为单位出具审计报告、对20户样本企业股权投资情况出具审计汇总报告)、对20户样本企业股权投资情况出具汇总分析报告,以及对复审的1户样本企业出具审计复核报告。采购人认为投标人提交的专项审计报告、审计复核报告及有关分析报告不符合要求的或者缺少内容的,投标人应按采购人要求修改完善。关于审计报告、审计复核报告和有关分析报告:投标人须对审计报告、审计复核报告和有关分析报告的客观性、独立性、真实性负责。2、投标人通过审计,对企业股权投资情况的下列方面发表审计意见,至少包括:(1)针对企业股权投资决策程序、资金来源、投资协议、投后管理、股权处置、风险控制等环节,重点审查股权投资程序是否规范、投资定价是否公允合理、投资决策依据是否充分,投资资金来源是否合法、资金流向是否符合规定用途,投资协议是否符合法律规定、投资各方是否按规定履行相应的权利义务、投后监督管理是否到位等内容。(2)核查企业有关人员在工作中是否存在重大经营违规行为和经营决策失误,是否存在未履行或未正确履行职责造成国有资产损失以及其他严重不良后果,依据有关规定对资产预计损失金额及影响进行初步认定。(3)核查企业有关人员在工作中是否存在失职渎职、权力寻租、利益输送、侵吞国有资产等问题,深挖细查问题背后的违纪违法行为和线索。 |
合同金额: 315,600.00元,大写(人民币):叁拾壹万伍仟陆佰元整
履约期限:2025年07月21日至2025年12月15日
履约地点:**范围内
采购方式:公开招标
七、合同签订日期2025年07月21日
八、合同公告日期2025年07月23日
九、其他补充事宜合同附件:
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2025年07月23日