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询价公告
各服务单位:
因我司业务需要,需对我司进行内部审计服务,现诚邀各单位参与报价,我司将根据各服务单位提交的报价文件综合择优选取服务单位。
一、项目概况
****点击查看****点击查看政府直管的国有独资企业,内部****点击查看集团****点击查看公司,具体以签订合同为准。
二、服务内容
1.针对集团投资、工程、招采方面进行专项审计,****点击查看集团现有审计组织架构设置、审计管理制度建设及实务运行现状。梳理业务短板,形成问题清单与改进举措,并依托本次项目实战同步组织内审人员实操实训,锤炼内审队伍专业能力;
2.立足集团现行内审制度基础,****点击查看事务中心相关文件精神,进行补充修订、细化完善,健全集团统一、便于落地执行的内部审计制度体系。
三、服务期限
合同签订之日起,30个工作日内完成内部审计服务。
四、资格要求
1、具有独立承担民事责任的能力;
2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
3、具备履行合同所需专业技术能力、人员配备;
4、有依法缴纳税收的良好的记录;
5、在经营活动中没有重大违法记录;
6、报价单位的工商营业执照以及其他相关证件齐备、合格有效;
7、不接受财务审计单位联合体报价,不允许转包、分包 ;
8、严格保守我司财务、经营及项目相关商业秘密,保密义务终身有效。服务单位仅允许现场线下咨询项目材料,咨询前须签订承诺书。
五、报价要求
报价应按总价包干,该费用含成本、交通费、利润、税费等一切费用。
采购1名注册会计师,2名中级会计师,1名助理会计师参与审计工作服务,工作日时间30天。报价预算:注册会计师不高于1400元/天,中级会计师不高于900元/天,助理会计师不高于500元/天,总服务费用不高于111000元。
六、报价文件资料
1.报价函要求密封送达(含报价明细、费用计算依据);
2.报价函报送时间:2026年9月8日上午下班前;
3.营业执照、****点击查看事务所执业许可证复印件;
4.服务团队成员名单、执业资格证书复印件及相关从业经验说明。
七、联系方式
单 位:****点击查看
联 系 人:王先生
联系电话:0752-****点击查看353
联系地址:**省**市**县**街道**大道741****点击查看执法局四楼风控审计部
注:所有证件复印件、相关证明及文件都需加盖单位公章。
****点击查看
2026年9月3日