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关于****点击查看2023-2024年度财务报表审计等发布公告 | |
发布时间:2025-4-23 15:45:45 | |
一、项目概况 1、2023-2024年度财务收支审计。****点击查看医院内部控制制度体系的前提下,对医院的制度建设及执行、预算执行及管理、财务收支管理、采购管理、资产管理、工程项目管理、科研教学管理和财政资金、专项经费使用管理等方面进行审查,对财务收支数据的真实完整性、合法合规性和准确性进行核查,披露审计发现的问题并提出合理审计建议和改善措施,出具2023-2024年财务收支审计报告。 2、2023-2024年度内部控制风险评估。全面、系统和客观地识别、分析医院经济活动及相关业务活动存在的风险点,对风险点进行分级,确定相应的风险承受度,按照风险程度及可能造成后果的严重性,分级分类进行测试,出具风险评估报告,制定风险应对策略和风险管控措施。 3、2023-2024年度内部控制评价。****点击查看医院内部控制建设和实施现状,对医院内部控制设计和内部控制运行有效性进行评价,出具内部控制评价报告, 对存在的内部控制缺陷进行认定并提出书面合理化管理建议。 二、本公告期限 公开征集信息/调研时间:2025年4月23日至2025年4月30日止。 供应商在有效的公开征集信息/调研时间内以****点击查看医院提供采购项目的相关信息,如:供应商名称及资质、联系人及联系电话、工作方案、可提供的服务内容、价格等。本次公开的采购意向及调研公告是本单位采购工作的初步安排,采购项目具体情况以相关采购公告和采购文件为准。 三、资质要求 1.****点击查看财政厅核发的《****点击查看事务所执业证书》,经年检合格有效; 2.已入选“**政府采购智慧云平台”供应商名录; 3.****点击查看医院同类业务的审计经验; 4.近三年内无被财政等相关部门因审计质量问题予以行政处罚的记录。 四、需提供的资料清单 1.审计工作方案及报价书;(包含项目人员配置情况,至少具备一名注册会计师;) 2.营业执照及相关资质证书; 3.拟派审计人员的注册会计师资格证书、职称证书等相关资料复印件; 4.业绩材料。(具备****点击查看医院内部控制风险评估、内部控制评价或内部控制建设的工作经验,需附协议或合同等相关证明文件的扫描件); 5.财务收支、内部控制审计项目诚信参与市场调查及诚信报价承诺书( )五、请将以上资料加盖公章扫描后,打包压缩(文件夹命名规则:项目名称-事务所)发至邮箱****点击查看@163.com。 联系人:刘女士 联系电话0752-****点击查看537 ****点击查看 2025年4月23日 | |
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