九江市第三人民医院
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****点击查看2023-2024年度财务报告审计项目 |
否 |
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投资额(¥30,000元) |
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2025年5月31日前完成 |
¥10000.0 - ¥30000.0 |
医院自筹 |
审计期间:2023年01月01日至2024年12月31日。 (1)了解委托单位的行业状况、法律环境与监管环境以及其他外部因素;了解委托单位的性质、会计政策的选择和运用、目标、战略以及相关经营风险等; (2)在了解委托单位及其环境的基础上,识别和评估财务报表层次以及各类交易、账户余额和披露认定层次的重大错报风险,包括固有风险和控制风险,确定重要性水平; (3)对委托项目实施控制测试,实质性程序,获取审计证据,编制审计工作底稿; (4)出具符合《中国注册会计师审计准则》的审计报告,将审计报告提交给委托单位。 (5)审计过程中须严格遵守保密协议,****点击查看医院财务信息 (6)审计服务其他相关工作 1、项目要求: 需由富有会计报表审计经验的注册会计师现场翻阅财务资料进行审计,并形成记录。 2、工期要求: 2025年5月31日之前。 3、付款进度和方式:详细在审计合同中约定。 |
3(个工作日) |
3(个工作日) |
3(个工作日) |
资质(资格)要求 |
查看资质等级树 |
无 |
无 |
网上竞价 |
社会性资金 |
2025-04-28 15:55:00 |
线上选取 |
2025-04-28 16:00:00 |
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