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****点击查看按照政府采购程序,对局内部审计服务进行比价采购,欢迎符合资质条件的、有能力提供本项目所需服务的专业机构参加。
一、项目名称
内部审计
二、采购单位
****点击查看
地址:**市**区**八路109号
三、采购内容和要求
(一)概况:根据《审计署关于内部审计工作的规定》和市审计局《关于加强内部审计的意见》要求,****点击查看中心工作,以促进加强内部管理和控制、充分合理运用财政资金和促进党风廉政建设为重点,开展内部审计工作。
(二)预算:70000元
(三)服务内容:开展内部管理的领导人员2023年至2024年经济责任审计并出具相关报告。围绕权力运行和职责履行,关注内部管理领导人员在履行经济责任过程中,遵守经济法律法规和贯彻落实有关政策情况,制定和执行重大经济决策情况,财政财务收支真实、合法、效益情况,内部管理控制情况,遵守有关廉洁从政(从业)规定情况等。
四、投标人资格要求
投标方从业人员需要具有开展此项工作的相关资格证书,服务团队相关人员履历必须从事本行业相关岗位;投标方提供的相关服务人员需提供专业证书。
五、报价响应文件递交
1.询价响应文件包括企业资质证明及询价响应信息表(见附件),报价原则:不超过《2024****点击查看事业单位会计服务框架协议入围供应商及服务信息》中公示的协议折扣率(%)。
2.请将投标文件扫描版发至电子邮箱:****点击查看@xaicmail.com。投标文件报送截止时间为2025年2月17日,逾期不予受理,联系电话:****点击查看7879。
3.报价响应文件是比价采购有效组成部分,由法定代表人或者授权人签字、盖章。
****点击查看
2025年2月12日
附件
报价响应信息表 | ||
投标单位: 时间: 年 月 日 | ||
采购项目 | ||
报价金额 (元) | ||
报价 响应 | ||
签字与盖章 | 法定代表人签字: | 单位公章: |