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关于聘请第三方机构开展市属国有企业2024年度财务决算审计复核的公告
为进一步加强市属国有企业财务监督管理,充分发挥财务决算审计的监督和服务作用,客观公正评价企业负责人的经营业绩,****点击查看政府****点击查看委员会拟聘请第三方机构参与市属国有企业年度决算审计复核工作。现就有关事项公告如下:
一、委托事项
(一)2024年度16家市属企业(企业名单附后)财务决算审计结果复核工作
十****点击查看集团有限公司、****点击查看集团有限公司、十****点击查看集团有限公司、****点击查看集团有限公司、****点击查看集团有限公司、****点击查看**公司、****点击查看集团有限公司、****点击查看公司、**市****点击查看公司、****点击查看**公司、****点击查看设计研究院有限公司、****点击查看集团有限公司、****点击查看集团有限公司、****点击查看服务中心、****点击查看中心、****点击查看公司
(二)2024****点击查看国资委要求的复核报告和相关报表
二、时限要求
****点击查看事务所待各市属企业上报2024年度决算审计报告后有序开展工作,于2025年7月30日前结束全部工作。
三、报名资格
1.依法设立并能独立承办注册会计师业务的机构,具有承担国有企业审计工作的能力;
2.具有良好的职业道德和信誉,严格执行财务审计的法律、法规**策规定,没有因存在重大执业质量问题被监管部门采取行政监控措施的情形;
3.具有严格有效的审计质量控制制度,在规定工作时间内,有能力调配较强工作力量,按照要求开展审计工作,并按时、保质完成审计任务;
4.熟悉国有企业内部管理规程、财务会计制度,近年来具有国有企业内部审计经验者优先;
5.本年度不能按时按量完成****点击查看事务所,将取消其下一年度的选聘资格。
6.****点击查看政府国资委审计、评估业务中出现重大质量问题以及受到有关部门处****点击查看事务所,一律不列入选聘范围。重大质量问题包括:
(1)审计、****点击查看国资委审查存在严重质量问题、与企业实际情况严重不符以及对存在的重大异常情况信息未披露或披露不完整的。
(2)就同一经济事项发表的审计意见或结论与巡视、****点击查看政府有关部门的检查或审计结果存在重大差异,又无合理、适当理由的。
(3)在承接审计业务过程中存在弄虚作假、恶意串通、营私舞弊、分包或转包、泄漏企业商业秘密等不诚信行为,以及未按业务约定时间完成全部工作又无合理理由的。
(4****点击查看国资委认定的其他重大质量问题。
四、报名要求
凡有意愿参加的第三方机构请于2025年4月23日17:00前****点击查看市政府国资委财务监管科,相关材料有:
(一)单位简介、报名表、企业营业执照(副本)、拟派人员职称和执业资格证书等;
(二)近三年来开展的国有企业内部审计工作情况(列出被审计单位名称、审计类型、审计金额等);
(三)符合以上资质要求的相关证明文件或作出承诺。
五、选聘流程
完成资格审查后,我委将以电话方式通知资格合格的单位进行报价,未收到电话通知的单位,本次询价自动终止。我委将综合考虑参与报名的单位资格审核和报价等因素,选取适合的第三方机构。
六、其他事项
****点击查看市政府国资委负责解释。
联系人:樊珂,联系电话:0719-****点击查看267
附件:决算审计评审工作报名表