采购项目编码 ****点击查看 |
采购项目名称 ****点击查看国资委监管企业2024年度内部审计项目C(再次采购,项目共分A/B/C三个项目包,其中A和B项目包已作选取) |
中介服务事项 无(属于非行政管理的中介服务项目采购) |
服务内容 根据《市国资委监管企业2024年度内部审计工作方案》要求,****点击查看国资委审计组和3****点击查看事务所(公开****点击查看超市以方案择优方式选取)共同审计的方式进行,分别对11家企业9名主要负责人任期履行经济责任审计(审计期间为以被审计人员的实际任期)以及对1家企业的重点审计(包括财政财务收支、经济活动、内部控制、风险管理以及企业内部管理情况等,审计期间为2021年1月至2023年12月),按采购服务内容就每家被审计单位的审核情况出具审计报告。(如果本栏目内容与采购需求书不一致,以采购需求书为准)(如果本栏目内容与采购需求书不一致,以采购需求书为准) |
投资审批项目 否 |
投资审批项目编码 |
项目规模 其他 |
中介机构要求 资质(资格)要求 |
备案要求说明 |
其他要求说明 请按照采购需求书内容的需求内容进行准备服务响应文件。 |
服务时限说明 本项目采购合同自双方盖公章后生效,自合同生效之日起开始计算, 2024年12月31日前完成所有内部审计工作。 |
服务金额 ¥120,000元 至 ¥50,000元 |
金额说明 按对应采购的C项目包报总价,并按项目包列明各被审企业的单价。同时,应包括完成本项目工作所需的服务费用和税费、保险费、交通、用餐等各项杂费,以及过程中产生延伸审计等相关费用。计价标准:按照项目实际情况计价(见项目包附件)。 |
是否选取中介 否 |
有无回避情况 是 |
截止报名时间 2024-09-30 17:30:00 |