[吴兴区]2024年度湖州吴兴交通旅游投资发展集团有限公司及其子公司的内部控制专项审计项目答疑通知

[吴兴区]2024年度湖州吴兴交通旅游投资发展集团有限公司及其子公司的内部控制专项审计项目答疑通知

发布于 2025-06-17

招标详情

湖州吴兴文旅投资发展集团有限公司
联系人联系人3个

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可引荐人脉可引荐人脉525人

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历史招中标信息历史招中标信息23条

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本单位近五年审计类项目招标1次,合作供应商1个,潜在供应商0
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各竞包单位:

2024年度****点击查看****点击查看集团****点击查看公司的内部控制专项审计项目(项目编号:****点击查看)答疑通知如下:

1.问:****点击查看公司有60家,本项目是针对****点击查看****点击查看集团有限公司合并口径出一份报告,****点击查看公司都要单独出具报告如是针对****点击查看****点击查看集团有限公司合并口径出一份报告,审****点击查看集团公司及主要组成部分

答:针对****点击查看****点击查看集团有限公司的审计项目,****点击查看集团合并口径为基础的审计报告,****点击查看公司单独出具报告。审****点击查看集团公司合并范围内的60家子公司。

本次通知的内容作为发包文件中的组成部分,与发包文件具有同等效力,发包文件与此通知有冲突的,以此通知为准,发包文件有类似相同内容的均做相应修改。

****点击查看

****点击查看**公司

2025年6月17日

项目情报
基本情况基本情况
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本单位近五年审计类项目共招标过 1 次; 共合作审计供应商 1
上次中标企业上次中标企业: 浙江****公司
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核心业务: 审计, 中标 1465次, 占比 100.0%
重点地区: 浙江, 中标 1463次, 占比 99.86%
中标业绩: 上一年中标 338 次, 中标金额 2511.83
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 0 个, 其中与甲方合作关系紧密的 0
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该项目暂未找到相关数据,中标机会更大
关键词