2024年度审计业务、内部控制审计业务

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发布于 2024-10-08

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北方导航控制技术股份有限公司
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2024年度审计业务、内部控制审计业务
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2024-10-09 08:00:00
2024-10-12 17:00:00
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石冕昀
135****点击查看5356
1.审计事项:对公司按照企业会计准则编制的财务报表,包括2024年12月31****点击查看公司资产负债表、2024****点击查看公司利润表、****点击查看公司现金流悬表、****点击查看公司股东权益变动表以及财务报表附注进行审计;****点击查看公司按照企业会计准则编制的2024年12月31日的资产负债表,2024年1-12月的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注(以下统称财务报表)进行审计。2.内部控制审计事项:对公司截至2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定建立的财务报告内部控制进行审计并对其有效性发表审计意见。
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