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订单号:****点击查看
本次成交金额:¥47,800.00
采购单位:****点击查看
联系人:余俊琼
联系电话:071****点击查看2520
成交供应商:****点击查看
成交日期:2025年01月08日
执行方式:竞价
成交标的:
采购品目:审计服务
采购需求:****点击查看国资委 市属国有企业年度审计要求 一、审计对象 ****点击查看集团有限公司(含**市****点击查看公司)、**市****点击查看公司、**国瑞****点击查看公司、**市安泰守护****点击查看公司、****点击查看公司、****点击查看公司、黄****点击查看公司(含**市****点击查看公司) 二、审计内容及要求 (一)年度财务审计 1.财务报表审计。往来款要进行函证核实;其他资产应采用盘点等合理方式查实;投资、融资、增资、重组等重点会计事项应复核审查;收入确认、成本结转和费用计提和摊销是否符合企业会计准则和本单位会计制度,确保审计后的资产状况、经营成果、现金流量和权益变动真实、准确、完整。附注披露完整详细,大额、重点要分别列示,集团类报表要编报合并范围表,同时按总分形式披露附注,****点击查看公司。 2.国有资本经营预算收支情况审计。一是核定被审计企业审计年度可供分配净利润,弥补以往年度亏损、计提法定盈余公积金、计提企业所得税是否合规。二是审计被审计企业上一年度经营预算支出情况(含支出是否符合预算要求,记账是否规范、配套资金是否到位)。 3.财务核算规范审计。对照**计准则和企业财务制度对财务核算规范性进行审计,重点关注新准则的应用、**计业务处理及影响损益较大业务的处理。 4.投资情况审计。梳理企业当年超过500万元以上的投资情况(分股权投资、固定资产投资、理财投资、项目投资)。 5.制度执行审计。****点击查看国资委和企业出台文件制度执行情况。包括企业“三重一大”管理、资产管理、投融资管理、资金管理以及“八项规定”和反对“四风”有关精神落实情况。 6.公益性业务分类核算审计。按照《关于市出资企业公益性业务分类核算和分类考核改革的通知》要求,审计****点击查看公司公益性型业务认定、分类是否合理、是否进行分类核算、公益性业务五项(累计资本性投入和当期收入、费用性支出、政府补助、损益)核算指标完成情况及相关辅助性业务指标设置和完成情况。 7.问题与建议。对反映的问题真实准确,提出合理化建议,涉及数据调整应编制正确的调整分录。 (二)考核分配专项审计报告 1.对出资企业负责人2022—2024年任期经营业绩和2024年度经营业绩各项考核指标完成情况进行审定。 2.按照《**市国有企业工资总额预算管理实施办法》(黄人社〔2019〕11号)规定,对2024年度职工工资总额预算执行情况进行审计。 3.上年度企业负责人薪酬、福利执行情况审计。 三、报告形式及时间要求 (一)预审报告。2024年度各项考核指标完成值预测表2份。2025年1月15日前。 (二)财务审计报告。含上述内容的正式审计报告一式4份及报告电子档,2025年3月25日前完成。 (三)考核分配专项审计报告。含上述内容的正式审计报告一式4份及报告电子档,2025年3月25日前完成。 四、其他 (一)审计报告正式提交后,市政府国资组织对报告的真实性、完整性、准确性进行评审。评审出现差错、遗漏、虚假等一般性问题退回限时补正,出现严重问题限期重审。同时,相应扣减审计费用。 (二)**市****点击查看公司仅出具财务审计报告,**市****点击查看公司仅出具考核分配专项审计报告。 (三)其他未尽事宜协商处理。 ****点击查看 2024年12月31日
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