关于遴选下属企业财务专项审计单位的公告

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本单位近五年审计类项目招标1次,合作供应商1个,潜在供应商0
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关于遴选下属企业财务专项审计单位的公告


为真实、准确、客观、公正****点击查看**联社****点击查看公司、基层社)的财务状况,****点击查看联社面向社****点击查看事务所。现将有关事项公告如下:

一、服务内容

****点击查看联社下属3家公司和10家基层社开展财务专项审计。审计期间为2021年11月至2024年12月,2025年8月15日前出具审计报告。

二、审计资金来源

社有资金。

三、审计内容

(一)财务收支情况。审查下属企业2021-2024年期间的财务收入、支出情况,是否符合国家财经法规及单位财务管理制度,有无违规收支行为。

(二)资产负债审计。核查企业资产、负债的真实性、完整性和准确性,包括资产的管理、使用、处置是否合规,负债的确认、计量是否正确。

(三)经营成果审计。审核企业利润的形成与分配情况,是否真实反映企业经营业绩,有无虚增或虚减利润等情况。

(四)内部控制审计。评价企业内部控制制度的建立健全性和执行有效性,如实客观反映发现的问题,并提出行之有效的管理建议。

(五)审计相关的其他事项。

四、参与遴选的单位资质

(一)具有独立承担民事责任的能力。

(二)具有良好商业信誉和健全的财务会计制度。

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力,不接受联合体参加遴选。

(四)无不良失信记录,无重大违法记录。

(五)具有类似国有企业系统财务审计经验者优先。

五、报名及资料提交

(一)报名时间

2025年7月18日至2025年7月22日(工作日上午8:30-12:00,下午2:30-5:30),逾期不再受理。

(二)报名方式

在报名时间内,将申请资料和承诺书加盖公章密封邮寄****点击查看**联社办公室(地址:保城镇**西路大众巷供销宿舍楼二楼),联系人:李东波,联系电话:189****点击查看6982。

(三)报名材料

材料清单:单位简介及营业执照、****点击查看事务所执业证书复印件、法定代表人身份证复印件、受托人身份证复印件、授权委托书;团队成员名单及注册会计师资格证书、工作经验证明复印件;近3年内无违法违规记录的声明(自行出具);类似审计项目业绩证明材料(如审计合同、委托书等复印件);报价函(需明确审计服务费用,费用包含审计过程中产生的所有费用)。提交资料需加盖单位公章并装订成册,一式三份。

六、遴选方式

我单位将结合申请资料组织开展综合评定工作,以综合评分最高的确定为中标单位,并将遴选结果公示(公示期3日),公示无异议后签订服务合同。报名不足3家单位时,不影响本次公开遴选工作的开展。

七、其他事项

(一)报名单位提交的资料必须真实、准确,如有弄虚作假,一经查实,将取消其报名资格。

(二)本次选聘不收取报名费,报名单位参与选聘过程中产生的一切费用自理。

(三)本公告最终解释权归****点击查看所有。



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2025年7月17日

项目情报
基本情况基本情况
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本单位近五年审计类项目共招标过 1 次; 共合作审计供应商 1
上次中标企业上次中标企业: 海南****伙)
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核心业务: 审计, 中标 7次, 占比 100.0%
重点地区: 海南, 中标 6次, 占比 85.71%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 0 个, 其中与甲方合作关系紧密的 0
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该项目暂未找到相关数据,中标机会更大