项目名称 | ****点击查看2024年度财务收支内部审计服务项目 | 项目编码 | ****点击查看 |
单位 | ****点击查看 | 发布时间 | 2024-12-23 |
项目负责人 | 刘畅 | 项目标的(万元) | 218.43 |
预计服务金额(元) | 7,000.00 | 提供服务的机构数量 | 1 |
服务开始时间 | 2024-12-30 | 服务结束时间 | 2025-01-06 |
响应期 | 3天 | 开标时间 | 2024-12-27 |
选取方式 | 随机抽取 | 所需服务事项 | 财务报表审计 专项审计 |
项目要求 | 满足所有服务事项 无失信记录 | ||
服务内容 | 对****点击查看2024年度财务收支情况开展内部审计(包括但不限于2024年度预算执行情况、财务收支、专项资金、内控建设、资产管理、政府采购等),对发现的问题提出整改建议,提供相关审计意见,并出具审计报告书。 | ||
所需服务机构类型 | ****点击查看事务所 | ||
要求说明 | 1、响应资料含但不限于:统一社会信用代码证书复印件;****点击查看事务所执业证书;审计服务方案;报价单(格式自拟);所有复印件应加盖公章(或骑缝章),其他供应商认为需要提交的证明材料。响应材料需在2024年12月26日下午17:00前发送至邮箱****点击查看@qq.com。 2、中标结果确认方式:选取综合评分最高的单位作为审计服务机构,如综合评分相同,参看报价排序选定最终中选单位。 3、承诺对审计工作过程中知晓的信息保密。 4、评分标准。响应评分10分、报价20分 、服务方案65分(审计项目人员配置20分,工期控制20分,质量控制10分,服务承诺10分,中介服务平台综合评价三星以上5分)、相关业务业绩5分 (需合同复印件)。 | ||
备注 | 联系人:刘老师 联系方式:028-****点击查看1881 |
****点击查看*(确认选取前仅业主可见) | 张** | 138****点击查看7337 | ||
****点击查看*(确认选取前仅业主可见) | 王* | 131****点击查看8834 | ||
****点击查看*(确认选取前仅业主可见) | 陈** | 133****点击查看9996 | ||
****点击查看*(确认选取前仅业主可见) | 李** | 155****点击查看6714 | ||
****点击查看*(确认选取前仅业主可见) | 郑** | 133****点击查看9665 |