
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看集团拟通过竞****点击查看集团下属公司内部审计服务单位。现发布公告,邀请符合资质条件的供应商参与磋商,公告期为2025年4月8日至2025年4月14日。
一、采购项目基本概况
1.项目名称及最高限价:****点击查看集团3****点击查看公司原主要负责人离任审计项目、1****点击查看公司内部控制审计共计4个审计项目,分为两个项目包。具体服务项目概况及最高限价如下(工日最高限价及各审计项目具体最高限价详见磋商文件第四章采购需求):
序号 | 项目包 | 审计项目 | 审计类型 | 审计期间 | 最高限价 (万元) | 计划实施时间 |
1 | 包1 | ****点击查看公司原董事长离任审计 | 离任审计 | 2022.11-2024.11 | 30 | 2025.6 |
2 | ****点击查看公司原董事长离任审计 | 离任审计 | 2022.8-2024.11 | 2025.5 | ||
3 | 包2 | 集团****点击查看公司原执行董事离任审计 | 离任审计 | 2022.9-2024.11 | 2025.6 | |
4 | 集****点击查看公司内部控制审计 | 内控审计 | 2025.7 |
2.采购方式:总额限价计日计工采购。
3.采购数量:本次拟外聘2家外部审计机构,每家外部审计机构负责1个项目包,具体实施项目在确定中选人后抽签确定。
4.价格计取方式:审计项目按计工外包计价,供应商以人员日工资综合单价投标,以实际审计时间在磋商总价报价内据实结算,超过不计价。
5.合同履行期限:供应商按委托方的审计计划进行,于接到委托方通知进场后,应按要求的审计时间完成审计工作,否则视为违约。
二、资质条件
1.供应商为具有独立法人资格的企业,且企业营业执照处于有效期内。
2.具有有效的省级以上(含省级)财政****点击查看事务所执业资格证书。
3.自2021年1月至报名日,具有对国有企业、国有控****点击查看政府专项审计经验。
4.拟任本项目的项目负责人须为10年以上审计经验的执业注册会计师或高级审计师,且需自2021年1月至本项目投标截止时间至少负责过2项(含2项)国有企业、国有控****点击查看政府专项审计经验。拟任本项目的项目骨干须有6年以上审计经验,且需自2021年1月至本项目投标截止时间至少开展过1项(含1项)国有企业、国有控****点击查看政府专项审计经验。
5.拟投入本项目的所有人员必须是本机构在职人员。
6.本机构执业注册会计师人数不少于10人(含10人),且均为本机构在职人员。
7.供应商未参与过任何一个****点击查看公司本次审计期间的年报审计。
三、服务内容及要求
详见磋商文件
四、供应商注意事项
详见磋商文件
五、获取磋商文件的时间、地点、方式
1.凡有意参加本次比选的单位,发送营业执照、资质文件、公司简介、类似业绩证明、服务团队介绍等至采购人邮箱,并附供应商联系电话,采购人收到邮件后将与供应商联系确认邮件已送达,请保持手机畅通,因手机不畅通造成的不良后果由供应商自行承担。
2.采购人将于2025年4月14日17:00(**时间)前,以邮件形式,发送磋商文件。
六、响应文件提交的截止时间、开启时间及地点
1.提交响应文件的截止时间为2025年4月18日9时00分(**时间),地点为****点击查看集团(**市湘府中路369号星城荣域综合楼D座1301会议室),逾期不予受理。
2.响应文件的开启时间及地点与提交响应文件的截止时间及地点为同一时间及地点。
七、采购项目联系人姓名和电话
采购人:****点击查看
地 址:**市湘府中路369号星城荣域综合楼D座
联系人:范先生
邮 箱:****点击查看@hnnftjt.com