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2024年,****点击查看审计局****点击查看体育局2023年教育专项资金管理和使用绩效情况进行了专项审计调查。我局针对报告中提出的问题,认真梳理,分析原因,积极采取有效措施进行整改。按照《****点击查看委员会办公室 **省审计厅关于印发的通知》要求,现将整改结果公告如下:
一、审计发现的主要问题
(一)《****点击查看幼儿园**模式实施方案》未及时更新。
(二)2个学校校医辅助岗预算经费支出会计核算不规范。
(三)2个学校****点击查看公司租赁。
(四)5个项目涉及工程造价、****点击查看公司未****点击查看超市确定。
(五)1个项目完工未及时进行项目竣工决算。
(六)2个项目验收手续或合同签订手续不完善。
(七)2个项目未按合同约定及时进行验收。
(八)1个项目未在合同约定工期完工。
(九)2个学校未建立资产领用登记台账。
二、整改情况
截至2025年5月,涉及审计反馈的问题已全部完成整改。
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2025年5月28日