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一、调研内容
1.开展2024年5月至2026年6月单位综合运营管理专项审计,对预算执行、项目管理、资产管控、内控落实等情况进行核查,形成审计报告并指导完善管理工作。
本次调研不属于正式采购遴选,调研资料仅作为我院预算编制、采购方案制定参考依据。
2.2025年度财务收支及报表审计
按照政府会计准则开展账务收支及报表审计,核实财务信息真实、合法、完整,出具合规审计报告。
二、意向机构资格要求
1.国****点击查看事务所,持有有效执业证书;
2.近3年无失信、行业行政处罚等不良记录;
3.近3****点击查看机关、****点击查看医院同类审计业绩;
4.项目负责人持有注册会计师证书,****点击查看医院财务制度,严守保密规定。
三、报价说明
报价为全费用包干总价,包含人工、差旅、报告编制、税费、后期配套服务等所有费用,医院不再额外付费。
四、需提交资料(全部加盖公章,扫描成PDF文件)
1.资质材料:营业执照、执业证书、团队资质、业绩证明、信用查询截图、法人身份证明、授权委托书、保密承诺函;
2.项目报价表;
3.简易服务实施方案。
五、资料递交
递交时间:公告发布之日起5日。
递交方式:将全部资料PDF打包发送至邮箱:****点击查看@163.com
邮件主题统一标注:XX****点击查看事务所-****点击查看保健院审计服务市场调研资料。
重要提示:
1.本次仅为市场调研,不开展评审、不产生中选单位,我院无需承担任何缔约责任,不补偿各单位资料制作成本;
2.后续正式采购工作另行发布公告;
3.相关补充通知将在“****点击查看”公众号发布,请意向单位自行关注;
4.请意向单位确保发送文件清晰完整,逾期发送、资料不全视为无效资料。
5.报价前如需了解我院财务收支情况,请联系我院财务人员,联系电话:186****点击查看1603
****点击查看
2026年7月22日
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