宜昌****务所
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订单号:****点击查看
本次成交金额:¥54,790.00
采购单位:****点击查看
联系人:胡楠楠
联系电话:****点击查看557
成交供应商:****点击查看
成交日期:2024年10月23日
执行方式:议价
成交标的:
采购品目:审计服务
采购需求:拟委托****点击查看机关(行政单位)及7家局****点击查看事业单位)2024年财务收支情况进行审计。 1.内审内容:审计各单位2024年度财务收支情况,重点审计各单位执行中央“八项规定”有关财经纪律、资产、政府采购及预算绩效管理等方面的问题。主要包括以下11个方面:收入的完整性、合法性,支出的合法性、合规性,重大事项请示报告制度执行情况,会计基础工作、财务管理制度及内控制度的建立和执行情况,公务车管理情况,资产的购置、使用、****点击查看政府采购情况,单位借款管理及往来资金清理情况,部门预、决算管理执行情况、绩效评价情况、接受审计、各类专项检查及巡察发现问题的整改落实情况,局直单位对二级单位的财务监管情况以及其他需要延伸事项。 具体详见附件:2024年度内审采购需求
需求附件:
服务响应说明:响应采购需求