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订单号:****点击查看
本次成交金额:¥131,300.00
采购单位:****点击查看
联系人:冯志刚
联系电话:027-****点击查看0922
成交供应商:****点击查看
成交日期:2025年03月06日
执行方式:议价
成交标的:
采购品目:审计服务
采购需求:对****点击查看本级、****点击查看****点击查看学院、****点击查看公司2024年度涉及资产总额162492.62万元的财务报表及财务收支情况进行审计,发表审计意见,提出审计建议,有效推动历史遗留问题的解决。 ****点击查看财务审计主要政策依据和目标要求 一、主要政策依据 1.《中华人民**国审计法(2021)》 2.《**省内部审计条例》 3.《审计署关于内部审计工作的规定》 4.《教育系统内部审计工作规定》 5.《第3101号内部审计实务指南——审计报告》 6.《内部审计实务指南第4号——高校内部审计》 7.《****点击查看内部审计工作规定》 8.《政府会计准则制度》 二、主要目标要求 1.贯彻执行党和国家、****点击查看学校重大政策和决策部署,推动本单位或部门事业发展和目标任务完成情况; 2.遵守有关政策、法规制度和财经纪律情况; 3.财务管理和业务管理等内控制度的建立与执行情况,特别是重大经济事项决策程序的执行情况及其效果; 4.预算执行与财政财务收支真实、合法和效益情况; 5.资产、负债和收入支出结余会计核算情况;收入支出结余指标和增减变化情况及主要原因;经济效益指标情况; 6.单位纳税是否及时、足额; 7.奖励绩效分配民主决策与公开制度,派驻员工和聘用员工个人收入分配及所得税计缴情况; 8.国有资产管理及保值增值情况; 9.资金、专用基金、借款、往来款项和代管款项等管理情况; 10.对以往审计中发现问题的整改落实情况; 11.根据审计情况确定的其他内容。
服务响应说明:可以完全响应。