2024年度内部审计定点议价成交公告

2024年度内部审计定点议价成交公告

山东****务所
联系人联系人10个

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历史招中标信息历史招中标信息36条

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一、项目编号:****点击查看,项目包号: 1 二、项目名称:2024年度内部审计 三、成交信息:

成交供应商:****点击查看

供应商地址:**省-**市-**市高新区-**市高新区海信天辰九号B座1609

成交金额:24800.00, 大写(人民币):贰万肆仟捌佰元整

四、主要标的信息:

详见附件

五、报价信息:

服务分项名称 技术指标 数量 计量单位 供应商报价(元) 是否中标
2024年度内部审计 1.财务管理及内部控制 (1)财务规章制度和内部控制制度是否健全; (2)内部不相容岗位是否分设; (3)银行账户管理是否规范; (4)是否存在长期挂账的往来款项; (5)会计核算是否符合会计准则制度的要求; (6)会计基础是否规范,内控执行是否有效,政府采购、合同管理、资产管理、三重一大等事项是否符合内控规范要求。 2.预算编制与执行 (1)是否严格执行全面预算管理,预算编制是否科学、精准、完整、细化; (2)是否按照预算或计划执行,有无超预算或超计划执行的支出; (3)是否完成预算,预算调整是否过大; (4)是否虚列支出,是否虚报预算进度。 3.财务支出 (1)“三公五费”是否严格执行预决算管理,是否严格执行经费压减任务,是否严格执行相关规定; (2)各项支出是否真实,差旅费、会议费、培训费等是否严格执行财政规定的开支范围和开支标准,有无转移、虚列虚报、违规支出等问题; (3)各类专项资金是否专款专用,核算是否合规,有无挤占、挪用等问题。 4.****点击查看政府购买服务 (1)是否严格执行集采目录、政府购买服务等政采规定; (2)是否科学编制并严格执行政采预算、政府购买服务预算; (3)政府购买服务主体及事项是否合规; (4)政府采购、购买服务流程是否合规。 5.对内部审计中发现的问题、潜在的风险等提出管理建议 6.出具合规的审计报告。 1 24800.00
六、项目联系方式

采购单位:****点击查看

联系方式:胡晓涵 ****点击查看3923

2024年11月27日


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项目情报
基本情况基本情况
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本单位近五年审计类项目共招标过 19 次; 共合作审计供应商 10
上次中标企业上次中标企业: 山东****公司
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核心业务: 审计, 中标 232次, 占比 100.0%
重点地区: 山东, 中标 232次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 23 次, 中标金额 345.94
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 9 个, 其中与甲方合作关系紧密的 0
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北京****伙)较弱
核心业务: 审计, 中标 696 次, 占比 100.0%
重点地区: 山东, 中标 187 次, 占比 26.87%
中标业绩: 上一年中标 274 次, 中标金额 9540.86
中审****分所一般
核心业务: 审计, 中标 12 次, 占比 100.0%
重点地区: 山东, 中标 12 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 5 次, 中标金额 96.6
山东****公司一般
核心业务: 审计, 中标 343 次, 占比 100.0%
重点地区: 山东, 中标 343 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 80 次, 中标金额 1834.81
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