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成交供应商:****点击查看
供应商地址:**省-**市-**市高新区-**市高新区海信天辰九号B座1609
成交金额:24800.00, 大写(人民币):贰万肆仟捌佰元整
四、主要标的信息:详见附件
五、报价信息:2024年度内部审计 | 1.财务管理及内部控制 (1)财务规章制度和内部控制制度是否健全; (2)内部不相容岗位是否分设; (3)银行账户管理是否规范; (4)是否存在长期挂账的往来款项; (5)会计核算是否符合会计准则制度的要求; (6)会计基础是否规范,内控执行是否有效,政府采购、合同管理、资产管理、三重一大等事项是否符合内控规范要求。 2.预算编制与执行 (1)是否严格执行全面预算管理,预算编制是否科学、精准、完整、细化; (2)是否按照预算或计划执行,有无超预算或超计划执行的支出; (3)是否完成预算,预算调整是否过大; (4)是否虚列支出,是否虚报预算进度。 3.财务支出 (1)“三公五费”是否严格执行预决算管理,是否严格执行经费压减任务,是否严格执行相关规定; (2)各项支出是否真实,差旅费、会议费、培训费等是否严格执行财政规定的开支范围和开支标准,有无转移、虚列虚报、违规支出等问题; (3)各类专项资金是否专款专用,核算是否合规,有无挤占、挪用等问题。 4.****点击查看政府购买服务 (1)是否严格执行集采目录、政府购买服务等政采规定; (2)是否科学编制并严格执行政采预算、政府购买服务预算; (3)政府购买服务主体及事项是否合规; (4)政府采购、购买服务流程是否合规。 5.对内部审计中发现的问题、潜在的风险等提出管理建议 6.出具合规的审计报告。 | 1 | 次 | 24800.00 | 是 |
采购单位:****点击查看
联系方式:胡晓涵 ****点击查看3923
2024年11月27日