订单号:****点击查看
本次成交金额:¥76,500.00
采购单位:****点击查看
联系人:王黎
联系电话:****点击查看5021
成交供应商:****点击查看(普通合伙)
成交日期:2025年08月12日
执行方式:议价
成交标的:
采购品目:审计服务
采购需求:一、项目概况 为严肃财经纪律,规范财务管理,确保管理站财务收支的真实性、合理性,****点击查看管理站、**管理站财务收支、银行账目、采购项目等开展专项审计服务。 二、审计预算 预算经费15万元。 三、审计范围和内容 (一)财务收支情况。****点击查看管理站财务收支的真实、合法合规情况。 ****点击查看银行账目情况。****点击查看银行****点击查看银行账目核实。 (三)采购项目情况。****点击查看管理站采购项目的真实、合法合规情况。 (四)需核实的其他问题及情况。 审计时间跨度:2019年1月1日-2025年6月30日。 四、技术要求 (一)应具备一定的从业规模、实力和专业技术力量,注册会计师人数不得少于5人。 (二)合同履行期限:合同签订后30天内完成审计工作,并出具专项审计报告。 五、商务要求 中标后签订合同入场,开展审计工作。 六、服务供应商资格要求 (一)满足《****点击查看政府采购法》第二十二条规定。 ****点击查看政府采购政策需满足的资格要求:满足投标人资格条件。 (三)本项目的特定资格要求:****点击查看事务所执业证书
服务响应说明:完全响应