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****点击查看拟采购审计服务项目,现进行市场/需求调研,****点击查看公司按以下要求提交资料,提交的报价需要有支撑材料作为依据。****点击查看公司之间不得出现交叉关系。 一、项目内容:****点击查看2024年度财务情况审计服务。 二、服务要求: (一)审计重点内容:1、财务报表;2、财务收支的真实性、合法性和完整性以及资产管理情况(2024年年初资产总额166,212,557.95元,年末资产总额178,526,016.81元,2024年医疗收入119,868,054.93元);3、重点关注采购人重点审查重大经济制度的建立、健全和执行情况;4、财政资金、专项资金使用和管理情况;5、政府采购项目管理情况;6、内部管理制度的建立和执行情况,重点关注大额资金、库存现金、固定资产和存货、合同管理等内控执行情况。 (二)服务时间:2025年7月期间完成;审计时长10天以上(含10天),根据现场实际审计情况,采购人认为需要**,应适当**。 (三)人员要求:4人以上(含4人),项目组长需要注册会计师或注册税务师等职称资格;审计助理应具备初级职称以上; 三、审计工作要求 (一)根据《中华人民**国注册会计师法》《中国注册会计师审计准则》《中国注册会计师质量控制基本标准》及相关主管部门的要求,按照独立、客观、公正的原则,实施必要的审计程序,出具真实、合法的审计报告。 (二)审计过程中,在充分调查论证的基础上进行职业推断和客观评价,对发现的问题,特别是可能产生重大弊端或内部控制出现重大缺陷的问题,应如实客观地向采购人报告,并对存在的问题提出处理意见和建议。 四、公开征集时间:公告发布之日起5个工作日 五、资料清单 1、采购服务市场调研表(附件); 2、报价单,报价单格式自拟。 3、财政****点击查看事务所执业证书复印件并加盖公章。 4、法定代表人身份证明(含身份证正反面复印件)、相关资质证明(营业执照、相关许可证、法定代表人证明书、授权书等)复印件加盖公章。 六、参与方式:请将以上资料加盖公章扫描后,在公开征集时间内送至****点击查看A栋4楼纪检室(审计)。 七、联系方式联系人:黄小姐 电话:0752-****点击查看130 八、有关说明 本调研公告仅为面向市场广泛征集项目相关技术、服务、价格等项目要素,不代表任何采购行为。我单位对所有参与调研潜在供应商提供的资料有保密的责任。 |