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一、项目名称:****点击查看内控制度建设第三方审计机构服务项目采购公告
二、项目背景与目标:
为落实《行政事业单位内部控制规范(试行)》(财会〔2012〕21号)及财政部关于内控建设的最新要求,提升我单位内部控制管理水平,现需专业机构协助完成以下工作:
内控手册编制:梳理单位经济活动业务流程,识别关键风险点,编制符合单位实际的内部控制操作手册。
内控制度汇编:整合现有制度,查漏补缺,形成覆盖预算管理、收支管理、政府采购、资产管理、建设项目管理、合同管理等领域的制度汇编。
成果交付:提供书面手册、制度汇编及配套电子文档。
三、采购内容:
(一)服务内容
现状调研:通过访谈、资料分析等方式,全面了解单位组织架构、业务运行及现有内控制度。
风险评估:识别预算编制、资金使用、资产管理等领域的风险,提出控制措施。
手册编制:制定涵盖业务流程、岗位职责、风险矩阵、流程图等内容的《内部控制手册》。
制度优化:修订完善现有制度,形成《内控制度汇编》,确保与手册配套衔接。
(二)服务要求
合规性:成果文件需符合财政部、省/****点击查看行政事业单位内控的规范性要求。
针对性:结合单位业务特点设计控制措施,避免模板化套用。
时效性:合同签订后30个工作日内完成全部服务内容并交付成果。
四、采购预算:
不超过人民币贰万伍仟元整(¥25000.00)。
五、供应商资格条件
营业执照经营范围包含管理咨询或内部控制服务。
项目团队需包含至少1****点击查看事业单位内控规范的注册会计师。
未被列入“信用中国”网站失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单。
六、投标要求
公告期限:2025年8月12日至2025年8月14日。
有意向单位须在2025年8月18日08时30分至2025年8月18日17时前,递交报价纸质材料(资质证明材料、技术方案、报价表、****点击查看小学业绩等),以密****点击查看中学门卫室(联系电话****点击查看067)。
提醒:法人或代理人的身份证复印件需放材料中。携带法人或代理人的身份证原件,现场验证并填写《接收投标文件登记表》。
七、评标方式 采用综合评分法(满分100分,得分最高的成为中标单位。)。
八、其他要求
本项目不接受联合体投标。
供应商需承诺在服务期间保守单位工作秘密。
采购单位保留对公告内容的最终解释权。
****点击查看内控制度建设第三方审计机构服务项目综合评分标准
序号 | 评审因素 | 评审标准 |
1 | 审计费用报价(20分) | 审计总报价与所有有效投标人总报价平均值差值的绝对值最小的得20分。差值的绝对值相同时,报价低的得分高;按以上规则,其余得分依次为18、16、14、12,差值排名第六及以后不得分。 |
2 | 投标单位服务业绩(30分) | 在2023年至2025年期间,****点击查看学校项目,依据数量,分别按照降序赋予相应的得分,具体为:项目数量达到或超过3项的得30分,达到2项的得25分,1项的得20分。投标单位提供佐证材料,为其真实性负责。 |
3 | 投标单位团队综合能力(30分) | 投标人承诺可以为该项目配置人员情况:4人及以上的(其中会计中级职称及以上不得低于2人),得30分;3人(其中会计中级职称及以上不得低于2人),得25分;2人(其中会计中级职称及以上不得低于2人),得20分。投标单位提供佐证材料,为其真实性负责。 |
4 | 项目负责人从业经历(10分) | 在2023年至2025年期间,****点击查看政府或国有企业委托执行审计服务,依据项目数量的多寡,分别按照降序赋予相应的得分,具体为:项目数量达到或超过5项的得10分,达到4项的得8分,3项的得6分,2项的得4分,1项的得2分。若连续为同一家企业提供多次审计服务,仅按一家进行统计。投标单位提供佐证材料,为其真实性负责。 |
5 | 报告出具时效性(10分) | 投标人须承诺自进场审计后不超过25个自然日出具审计征求意见稿,承诺每提前1天得2分。中标单位违反承诺的,1****点击查看公司外部审计项目投标。 |