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根据《****点击查看2026年内部审计工作计划》,****点击查看现就2025年财务报告审计服务项目进行院内遴选,欢迎符合要求的供应商前来参与。
一、项目名称:****点击查看2025年财务报告审计
二、项目内容:通过内控风险评估、实地盘点、账务审核等程序,出具****点击查看2025年财务审计报告和管理建议书;其他附属审查、审计工作。
三、采购方式:院内遴选(采取综合评分法,具体参考附件打分表)
四、采购预算:8万
五、合格供应商的资格要求
1、必须为“2025-2027****点击查看事业单位、团体组织会计服务、审计服务入围供应商”;
2、满足《****点击查看政府采购法》第二十二条规定;
3、具****点击查看医院财务审计工作或医疗卫生系统其他专项审计工作经验者优先;
4、具有独立法人资格;
5、本项目不接受联合体参加,不得将本项目采购内容以任何方式进行转包、分包。
六、项目需求
1、组建专业的审计团队,按照国家相关审计准则和规范要求,在2026年8月31日前完成全部审计服务工作,出具真实、准确、完整的审计报告和管理建议书。
2、执行盘点程序时,固定资产盘点率应达到科室数量的20%、存货盘点率应达到存货品种数量50%。
七、报名时间及注意事项
1、报名时间:即日起至2026年6月11日 16:00
2、院内遴选具体时间及地点:另行通知。
3、咨询联系人:马老师 张老师 0574-****点击查看6023 0574-****点击查看6025
报名联系人:王老师 0574-****点击查看6022(请扫描下方二维码完成报名)
4、联系地址:**市**区新碶街道庐**路1288号
七、遴选现场需提供资料(附件需全部盖公章,一正三副,议标现场提供)
1、企业法人营业执照(副本)复印件(五证合一)
2、国家行业主管部门颁发的有效执业****点击查看事务所执业证书)
3、单位法定代表人资格证明
4、投标人基本情况表
5、本项目审计工作拟投入人员(专业人员)情况及审计工作安排和相关服务承诺等材料。
6、其他相关材料(如相关案例佐证资料及打分表涉及的相关内容等)
备注:参加人应已就参与的项目做过详细了解或现场查勘,了解并同意采购人的所有需求,如果有异议,以采购人的解释为准。