****点击查看关于2022年度财政决算审计整改结果的公告
按照《**省审计厅审计结果公告办法》要求,根据《****
点击查看审计局关于对**县**镇2022年度财政决算审计结果》反馈问题,现将审计结果中反馈的3个问题整改结果公告如下:
反馈问题一:政府采购项目管理不规范
整改结果:我镇在今后的采购管理中严格按照《中华人民**国招标投标法》和《****
点击查看政府采购法》等法规制度要求,进一步加强采购管理,****
点击查看政府采购目录及限额标准,规范招投标及采购行为。下一步,我镇将以此次反馈问题整改为契机,对于项目的采购提早准备、及早入手,尽量避免出现类似情况。
反馈问题二:转移专项资金用途400000元
整改结果:我镇将进一步加强教育建设项目资金支付的监管力度,严格按照《预算法实施条例》《事业单位财务规则》及《**县教育建设项目资金管理办法》执行,对需要调整项目建设计划的,申报教育主管部门,待相关部门调整计划后实施。
反馈问题三:公务接待费办法执行不到位
整改结果:在今后的公务接待中,我镇将严格按照《**县公务接待管理办法》的要求,遵守公务接待审批制度和公务接待清单制度。
总之,我镇将虚心接受审计部门的意见,认真总结汲取教训,严格内部财务管理,健全单位财会规章制度,确保今后各项财务收支合规合法。
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2025年5月22日