关于为【内部审计采购】 公开选取【会计师事务所服务】机构的公告

关于为【内部审计采购】 公开选取【会计师事务所服务】机构的公告

发布于 2025-08-07
项目名称 内部审计采购
采购人 ****点击查看(**市****点击查看测试中心)
投资审批项目
项目规模
资金来源 社会资金
项目实施地行政区划 **市**区
是否为行政管理中介服务事项采购
所需服务类型 ****点击查看事务所服务
服务内容 1.财务收支审计:主要包括但不限于预算编制和执行情况、财务资金收支和管理、内控制度健全和执行、“三公”经费、国有资产管理、合同执行管理、项目管理、食堂管理等方面,审计期间为2023年1月1日至2025年6月30日。 2.采购专项审计:主要包括但不限于单位采购制度建立健全情况,采购计划编制及执行情况、采购程序及合同签订情况、采购档案管理等方面,对审计期间的全部采购业务进行穿透检查,审计期间为2022年1月1日至2025年6月30日。
中介机构要求 以采购公告为准
资质(资格)要求 需中介机构具备所有选中服务类型/资质子项
其他要求说明
服务时限及说明 合同签订之日起至2025年12月30日。
合同签订时限及说明 投标人中标后20天内签订合同。
服务金额 ¥133000.00元至¥140000.00元
金额说明 本项目总价限价为人民币14万元,包含且不限于人工费交通费和管理费等所有包于费用。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任,甲方不再补偿。
选取方式 择优+竞价
需规避机构
规避原因
选取时间 2025-08-12 09:00:00
资质备案要求
采购人业务咨询电话 ****点击查看(**市****点击查看测试中心)()
监督举报电话
备注
采购需求书下载 中心内部审计.pdf
附件(1)
中心内部审计.pdf
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