项目名称 | 内部审计采购 |
采购人 | ****点击查看(**市****点击查看测试中心) |
投资审批项目 | 否 |
项目规模 | |
资金来源 | 社会资金 |
项目实施地行政区划 | **市**区 |
是否为行政管理中介服务事项采购 | 否 |
所需服务类型 | ****点击查看事务所服务 |
服务内容 | 1.财务收支审计:主要包括但不限于预算编制和执行情况、财务资金收支和管理、内控制度健全和执行、“三公”经费、国有资产管理、合同执行管理、项目管理、食堂管理等方面,审计期间为2023年1月1日至2025年6月30日。 2.采购专项审计:主要包括但不限于单位采购制度建立健全情况,采购计划编制及执行情况、采购程序及合同签订情况、采购档案管理等方面,对审计期间的全部采购业务进行穿透检查,审计期间为2022年1月1日至2025年6月30日。 |
中介机构要求 | 以采购公告为准 |
资质(资格)要求 | 需中介机构具备所有选中服务类型/资质子项 |
其他要求说明 | 无 |
服务时限及说明 | 合同签订之日起至2025年12月30日。 |
合同签订时限及说明 | 投标人中标后20天内签订合同。 |
服务金额 | ¥133000.00元至¥140000.00元 |
金额说明 | 本项目总价限价为人民币14万元,包含且不限于人工费交通费和管理费等所有包于费用。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任,甲方不再补偿。 |
选取方式 | 择优+竞价 |
需规避机构 | |
规避原因 | |
选取时间 | 2025-08-12 09:00:00 |
资质备案要求 | 无 |
采购人业务咨询电话 | ****点击查看(**市****点击查看测试中心)() |
监督举报电话 | |
备注 | 无 |
采购需求书下载 | 中心内部审计.pdf |