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****点击查看管理段2024年度预算执行及其他财务收支审计和内部控制评价竞采公告(服务类)
(竞采编号:****点击查看)
采购目录: 财务服务-审计服务-专项审计 需求描述: 1.对管理段进行部门预算执行及其他财务收支审计,出具《预算执行情况审计报告》。内容包括预算编制和执行情况、财务资金收支和管理、内控制度健全和执行、“三公经费”、国有资产管理、政府采购、项目管理等方面。审计期间为2024年度。 2.根据管理段设计和建立的内部控制制度,****点击查看管理段2024年1月至审计基准日的内部控制设计与运行有效性的审计,对内部控制缺陷进行评价,出具《内部控制审计报告》。审计基准日:2024年12月31日。 3. 服务期: 6 个月(服务期以此为准) 4.其他详见网上竞采文件。 展开 | ¥135000 | 1(项) | ¥135000 |
****点击查看管理段2024年度预算执行及其他财务收支审计和内部控制评价 | 119000.00 | 119000.00 | 119000.00 | 综合评分 | 成交 | 穆彦颖、王学斌、李世毅 | 2025-07-16 15:12 |