深圳市盐田港股份有限公司
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序号 | 采购范围 | 数量 | 单位 |
1 | ****点击查看选聘2024-2026年度审计机构项目 | 1 | 元 |
采购单位 | ****点击查看 | 联系人 | 范伟 |
联系电话 | 136****点击查看8036 | 电子邮箱 | |
项目需求 | 一、服务范围 对公司系统(本部及22家单位)开展2024-2026年度审计,具体包括:独立核算单位(2家)、二级企业(9家)、三级企业(6家)、四级企业(4家)、合营企业(1家); 二、服务内容 对公司系统开展2024-2026年度审计(包括:财务报表审计、内部控制审计),包括但不限于以下服务,并形成相关工作成果: 1、对公司系统年度财务报表进行审计,出具合并层面审计报告,****点击查看公司、控股企业、1家合营企业单体审计报告; 2、对公司系统年度末内部控制设计和运行情况进行审计,出具内部控制审计报告; 3、****点击查看公司要求出具关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、募集资金存放与使用情况等专项审计报告; 4、出具年度管理建议书; 5、对公司系统人员开展有关**计准则、财政部最新政策要求的培训; 6、配合公司资本运作相关工作及年度审计有关业务咨询服务等。 | ||
报价要求 | 请按附件-报价函格式予以报价。 | ||
特别声明 | 本次询价活动仅用于采购人了解最**场情况,不确定成交供应商。具体采购活动将按有关规定开展,敬请关注。 | ||
项目附件 |